是的,那個(gè)是不對(duì)的,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
其他流動(dòng)資產(chǎn)包含哪些項(xiàng)目
老師,您好,合同明細(xì)表里合同有600份合同,我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在扣除項(xiàng)目明細(xì)表里面,但是這個(gè)表的編號(hào)只能選擇到300號(hào),我要怎么增加到600號(hào)
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬(wàn)、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒(méi)變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說(shuō)要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師從去年發(fā)工資到現(xiàn)在就沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,現(xiàn)在這個(gè)月正確這樣做了,之前的需要調(diào)整嗎?
建議還是更正本年以前月份的憑證,
請(qǐng)問(wèn)更正去年的憑證會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
更正今年的,不更正去年的
請(qǐng)問(wèn)更正今年的就可以了嗎?更正今年的需要把結(jié)帳來(lái)更正嗎?
是的,就是那樣子,反記賬
請(qǐng)問(wèn)反結(jié)帳需要更正憑證,刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證再結(jié)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)反結(jié)帳需要更正憑證,刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證再結(jié)賬嗎?
那個(gè)不影響損益科目,不需要?jiǎng)h除損益憑證