?同學您好,很高興為您解答,請稍等
某運輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營。2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運輸業(yè)務(wù),取得收入150萬元;提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入54萬元;提供海員培訓服務(wù),取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲服務(wù),取得收入46萬元;提供國內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得增值稅普通發(fā)票。(以上收入均為含稅收入)(2)通過鐵路運輸進口一臺設(shè)備,以境外邊境口岸價格條件成交,成交價格80萬元,運費和保險費8000元,關(guān)稅稅率20%。(3)從國內(nèi)采購商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元,支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運費金額6萬元,增值稅額0.54萬元。(4)月末盤點時發(fā)現(xiàn),因管理不善,從一般納稅人購進的備件丟失,成本3.6萬元(已抵扣了進項稅額);從小規(guī)模納稅人購進的商品丟失,成本0.6萬元(購進時取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進項稅額)。增值稅稅率:運輸服務(wù)9%,修理修配勞務(wù)13%,現(xiàn)代服務(wù)6%,生活服務(wù)6%,購進和銷售貨物13%,小規(guī)模納稅人征收率3%。當月取得的相關(guān)憑
老師您好,請問,我公司是一家做國際國內(nèi)貨物運輸代理的企業(yè),現(xiàn)在有一票業(yè)務(wù)是幫客戶做國內(nèi)部分的代理運輸和代理港雜的,我們能收到的成本票是9個點的運輸發(fā)票,我們給客戶開9個點的運輸發(fā)票還是6個點的代理費發(fā)票呢?
老師,我是深圳的。我司通過供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報關(guān)單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內(nèi)的進項發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應(yīng)鏈的代理費,運輸費其實是國內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開發(fā)票為服務(wù)費,6%的服務(wù)發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開兩項開發(fā)票?比如代理費是多少列清楚開?
1、某市化妝品廠為增值稅一般納稅人,2023 年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):~ (I)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款200 萬元,另文付運費取得專用發(fā)票注明運輸費用 10萬元;< (2)進口化妝品一批用于連續(xù)加工優(yōu)質(zhì)化妝品,該化妝品的進口貨價35萬元,支付給國外的稅金 5萬元,運抵我國境內(nèi)裝卸碼頭之前發(fā)生運費5萬元,保險費3萬元,裝卸費 1萬元,向自己采購代理人文付傭金2萬元,向出口方支付傭金1萬元,進口化妝品驗收入庫。 (進口關(guān)稅稅率20%,化妝品消費稅稅率15%)~ (3)從小規(guī)模納稅人處購入材料,取得專用發(fā)票上注明的價款2萬元;< (4)對外銷售化妝品開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額500 萬元,自行負擔銷貨運輸費用取得運輸公司開具的專用發(fā)票注明價款14萬元;< (5)銷售給某商業(yè)企業(yè)(小規(guī)模納稅人)一批化妝品,開具普通發(fā)票注明總額 45.2萬元,銷貨時支付運輸個體戶李某運輸費 1300 元,李某開具了普通發(fā)票?!?(6)委托B企業(yè)代銷的一批化妝品不含稅價 94 萬元,本月收到代銷清單上注明的價稅 合計數(shù)為56.5萬元,支付了B企業(yè)代銷手續(xù)費后,實際收款53.675萬元。< 7)將試制的優(yōu)質(zhì)化妝品贈送給某社會福利機構(gòu),成本價80萬元,成本利潤率5%,無同類產(chǎn)品市場銷售價格,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化妝品過程中領(lǐng)用進口化妝品的 60%作原料。< (8)因保管失職致火災(zāi)損失上月購進的原材料5.9萬元(其中運輸費用0.9萬元)。< 要求:計算該廠(1)本月增值稅進口增值稅是多少?(2)本月進項稅額轉(zhuǎn)出是多少?(3) 本月可抵扣進項稅額是多少?(4)本月增值稅銷項稅額是多少?(5)本月增值稅應(yīng)納稅額
貨代公司,業(yè)務(wù)都是國際貨物代理;成本費用:有小部分9%的運輸專票;6%的服務(wù)專票;免稅的服務(wù)普票占7成。開出去的發(fā)票是:6%的服務(wù)專票占6成,其余都是免稅普票。未開過9%的專票。稅務(wù)疑點:為什么不開9%的發(fā)票??蛻糁恍枰?%的服務(wù)發(fā)票,在簽訂合同的時候報價已含國內(nèi)段運輸業(yè)務(wù),合并為服務(wù)內(nèi)容。所以后續(xù)要怎么避免不開9的發(fā)票呢?前提是客戶不要9個點的發(fā)票。
老師,你好,工會經(jīng)費怎么做賬?
物業(yè)會計,購買的米面油金額15000元是為了送禮,具體我也沒問,這個費用報銷我應(yīng)該入什么呢管理費用業(yè)務(wù)招待費可以嗎
老師24年全年收入492882.39,4到6月份收入40494.27到9月份的,全年的減4到6月份
初步業(yè)務(wù)活動時應(yīng)當是要從管理層獲取書面聲明,來確定管理層對自己責任的認可的啊。
你好,小規(guī)模納稅人注銷公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計提所得稅?現(xiàn)在銀行沒有錢了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?
支付房租和物業(yè)費,支付了9個月的房租和物業(yè)還需要攤銷嗎?
《小企業(yè)會計準則》第八十八條規(guī)定:小企業(yè)對會計政策變更、會計估計變更和會計差錯更正應(yīng)當采用未來適用法進行會計處理。那在稅務(wù)上也是這樣操作嗎?
有學習的課嗎 我想要學習財務(wù)當面的
問題1那個計算結(jié)果 標準差率不是一個百分比嗎 怎么是一個數(shù)呢
老師,出庫單上單價65元,實際結(jié)算價格60元,怎么開票,直接開單價60元 還是怎么開
您好,出口退稅主要看你進貨時拿到的增值稅專用發(fā)票,跟貨代開的那些國際代理、國內(nèi)運輸、港雜費發(fā)票關(guān)系不大。只要進貨的發(fā)票沒問題,這些貨代發(fā)票就算是 0% 稅率或者 6% 的普票,也不影響你退那部分進項稅。 2.貨代開的這些票,不管是國際代理的 0% 稅率,還是國內(nèi)運輸、港雜費的 6% 普票,本質(zhì)上都是你做生意花的錢,只能算成本費用,不能用來抵稅或者退稅。但只要這些票開得合規(guī),能證明你確實花了這些錢,就不會耽誤你正常退進貨時交的稅。
好的,之前有老師說國內(nèi)產(chǎn)生費用要帶稅率,如果都是開具0會影響申請退稅,他們準備想開統(tǒng)一合并國際代理給我們這樣不合規(guī)吧?
?您好,國內(nèi)產(chǎn)生的費用,像運輸費、港雜費這些,該按規(guī)定稅率開票就按規(guī)定開,不能都開成 0 稅率。要是把國內(nèi)費用混進國際代理里開成 0 稅率,這明顯不合規(guī)矩,等于亂開票了。 這么做風險不小,稅務(wù)那邊查的時候肯定不認。到時候不光可能影響你正常退稅,還可能因為開票不合規(guī)被處罰,得不償失。該分開的費用就得分開開票,稅率該是多少就按多少開,別圖省事瞎合并。
好的謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!