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老師,收到多支付員工的工資退回款,應(yīng)該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎

2025-07-24 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-24 09:35

做計提工資相反的分錄,不能只是沖成本

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快賬用戶6582 追問 2025-07-24 09:37

那就是按照當(dāng)時多計提的金額部分工資原方向多計提金額先紅字做一筆分錄,那收到的退回工資這筆應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 09:39

借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬

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你好 是的 是這么做的
2021-09-07
同學(xué)你好, 您的分錄是對的;
2020-10-16
同學(xué),你好 同一個月嗎?
2021-10-10
你好同學(xué)同學(xué)是的同學(xué)這樣是對的同學(xué)。
2020-12-12
可以 還要做個借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款 他省略了中間的科目
2025-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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