同學(xué)你好,問題1:員工的工資就是成本,這個平時的結(jié)轉(zhuǎn)是正確的(建議:最好老板的女兒是公司的員工,發(fā)工資也有她在列才更好些); 問題2:收到客戶款,最好是以工資形式發(fā)放。現(xiàn)以以勞務(wù)費公轉(zhuǎn)私的賬務(wù)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本——咨詢服務(wù) 貸:銀行存款
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務(wù)行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術(shù)公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應(yīng)商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務(wù)風(fēng)險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰耍偛靠偙O(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴眨尞?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
單位去年報廢三輛車,一直沒收回錢,現(xiàn)在聽說對方準備破產(chǎn),想問老師,除了發(fā)催收函,還能有什么方法要回錢嗎?目前對方還沒有開始走破產(chǎn)流程。
如何確定企業(yè)2024年度是否享受增值稅加計抵減政策?
老師,一般納稅人開普票是多少個點呀
老師,請問一下,在我公司報個稅的勞務(wù)工,每月沒超過5千元,可以用現(xiàn)金不用銀行轉(zhuǎn)款支付給他們嗎?
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,來料加工業(yè)務(wù),公司將進口的原料進入保稅區(qū),把原料直接運到保稅區(qū)內(nèi)的其他企業(yè)的加工區(qū)加工后出口,屬于免稅范圍。如果有部分轉(zhuǎn)賣給加工廠了,需要補稅嗎?
您好,總賬打印也要選到末級科目打印嗎?
現(xiàn)在公司實繳用什么方式比較合適呢?
老師,定額發(fā)票現(xiàn)在查不了真?zhèn)瘟藛?/p>
郭老師問一下禮品的發(fā)票能不能開專票?
這個咨詢服務(wù)的合同是老板女兒用公司名義和她的客戶簽訂的,業(yè)務(wù)都是合規(guī)的 提供服務(wù)時借:應(yīng)收賬款-××公司 ? ? ? ? ? ? ? ???貸:其他業(yè)務(wù)收入-咨詢服務(wù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-銷項稅(簡化) 接下來,這里要結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老板女兒不是公司員工
嗯,成本和員工的工資混在一起就可以。每個月你把這個錢打給老板娘了,那用老板娘的名義計入工資表,列工資支付。結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 就是把上面我告訴你的分錄的貸方給換一下科目。
謝謝老師
不客氣,有哪里不明白的,隨時可以來咨詢哈。