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暫估入庫,貨已到,款已付,發(fā)票未到,前會計的分錄:借:庫存商品(暫估)貸:銀行存款 這樣行不

2025-07-23 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-23 17:13

暫估入庫 發(fā)票未到,已經收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商? ? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計

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一個對的是的,第二個需要的結轉的成本需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
2021-12-10
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
同學,你好 等來發(fā)票? 借 庫存商品? ? 負數(shù) 貸應付暫估款? ? 負數(shù) 借 庫存商品? ?? 貸 應付暫估款
2023-12-05
你好 上月貨到,款已付,發(fā)票未到,分錄是 借:庫存商品,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 本月收到發(fā)票 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2021-05-13
你好,同學 1、不用調整的,因為已經結轉了,庫存商品暫估是零了 2、?借主營成本? ?貸 庫存商品 暫估
2024-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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