小規(guī)模月末不用結(jié)轉(zhuǎn)。若季末不用交增值稅,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
老師小規(guī)模企業(yè)需要開具增值稅專用發(fā)票怎么操作,和一般納稅人是一樣的方法嗎?
我是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人申報(bào)個(gè)稅的操作一樣嗎
老師好,個(gè)體工商戶與公司在處理增值稅方面是一樣的嗎?如果都是小規(guī)模納稅人的話,關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理和稅務(wù)處理是不是一樣呢?
老師好!我想問下一般納稅人和小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)流程是一樣的嗎?
您好,老師,問一下,公司小規(guī)模納稅人申請(qǐng)一般納稅人后賬務(wù)處理和以前小規(guī)模一樣嗎?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
一般人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出多交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,太多了分不清
老師可以幫我理清一下嗎
實(shí)際做賬中,通常只會(huì)涉及,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,未交增值稅,這些明細(xì)。
進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出了,未交增值稅應(yīng)該是借方吧
單獨(dú)只結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師您理解的是什么呢
單獨(dú)只結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ?
為什么實(shí)操賬套增值稅設(shè)置了好幾個(gè)明細(xì)科目
到底該怎么弄呢
不用管設(shè)置了多少明細(xì),只用管哪哪些明細(xì)上有余額。
小規(guī)模未超30萬,是不是要過渡未交增值稅再到營業(yè)外收入呢
一般人進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)可不可以直接轉(zhuǎn)到未來未交增值稅,不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出過渡呢
小規(guī)模未超30萬,季末直接從應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外 收入