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老師你好,我司做了知識產(chǎn)權(quán)實(shí)繳100萬,當(dāng)時(shí)沒有交過稅,現(xiàn)在要做股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓10%出去,轉(zhuǎn)讓價(jià)是10萬,需要交什么稅呢?怎么算?

2025-07-23 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-23 11:20

您好,這個(gè)是法人以知識產(chǎn)權(quán)實(shí)繳,是吧

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快賬用戶7512 追問 2025-07-23 11:21

是的,法人以知識產(chǎn)權(quán)入股公司

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:24

現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓,要交個(gè)稅和印花稅

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快賬用戶7512 追問 2025-07-23 11:26

也就是股東要補(bǔ)一個(gè)100萬的20%個(gè)人所得稅,然后單位要交實(shí)收資本100萬的印花稅是嗎? 另外那股轉(zhuǎn)10萬的還要交什么?

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:30

100萬這個(gè)公司在申報(bào)印花稅,法人當(dāng)時(shí)開發(fā)票過來了嗎?

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快賬用戶7512 追問 2025-07-23 11:32

沒有開票,也沒有申報(bào)印花稅,現(xiàn)在要做股轉(zhuǎn),要補(bǔ)上去,都要交什么,怎么算啊

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:36

要補(bǔ)上前面的發(fā)票,還要有評估報(bào)告,這個(gè)10W的轉(zhuǎn)讓費(fèi)要交個(gè)稅和印花稅就可以

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快賬用戶7512 追問 2025-07-23 11:48

那100萬為什么要補(bǔ)發(fā)票,我有評估報(bào)告,我看了一些,說增值是免的,法人交個(gè)人所得稅20%是不是,然后公司交實(shí)收的印花稅就好。然后股轉(zhuǎn)的10萬是股轉(zhuǎn)方交個(gè)稅和印花稅

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:49

有評估報(bào)告就可以,這種是免增值稅的,股轉(zhuǎn)的10萬是股轉(zhuǎn)方交個(gè)稅和印花稅

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快賬用戶7512 追問 2025-07-23 11:50

那我股東那100萬都沒有交過個(gè)人所得稅

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:51

這個(gè)不用交的,實(shí)繳不用交個(gè)稅的

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快賬用戶7512 追問 2025-07-23 11:53

不用交嗎?個(gè)人就可以知識產(chǎn)權(quán)實(shí)繳嗎,還不用交稅?

不用交嗎?個(gè)人就可以知識產(chǎn)權(quán)實(shí)繳嗎,還不用交稅?
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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:55

是的實(shí)繳不用交稅的

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快賬用戶7512 追問 2025-07-23 11:57

這里都說要交

這里都說要交
這里都說要交
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齊紅老師 解答 2025-07-23 12:00

如果要交,那他就重復(fù)交了,實(shí)繳也要交,然后轉(zhuǎn)讓還要交,

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齊紅老師 解答 2025-07-23 12:00

這上面說的是轉(zhuǎn)讓,可以分期交

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快賬用戶7512 追問 2025-07-23 12:03

知識產(chǎn)權(quán)入股只要發(fā)生股權(quán)變更就要交的,是一定要交稅的,,這個(gè)問題老師你核實(shí)一下

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齊紅老師 解答 2025-07-23 12:08

如果是平價(jià)轉(zhuǎn)讓不產(chǎn)生稅,產(chǎn)生增值了才要交個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2025-07-23 12:09

產(chǎn)生增值一定要交的就是個(gè)稅和印花稅,我們上個(gè)月才做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓

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快賬用戶7512 追問 2025-07-23 14:22

你一點(diǎn)都不專業(yè),一會要開票,我說免增值,你又說不用開票,一會又說圖片說的分期交稅,一會又說平價(jià)轉(zhuǎn)讓,不產(chǎn)生增值不用交,你自己就很亂。白浪費(fèi)我的機(jī)會

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齊紅老師 解答 2025-07-23 14:29

股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得 = 轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值 - 合理費(fèi)用
轉(zhuǎn)讓收入:10萬元(轉(zhuǎn)讓價(jià))
股權(quán)原值:100萬 × 10% = 10萬元(知識產(chǎn)權(quán)實(shí)繳對應(yīng)的股權(quán)成本)
合理費(fèi)用:如中介費(fèi)、評估費(fèi)等(假設(shè)無其他費(fèi)用)
應(yīng)納稅所得額:10萬 - 10萬 = 0元
結(jié)論:無所得稅(若轉(zhuǎn)讓價(jià)等于原值且無費(fèi)用)

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齊紅老師 解答 2025-07-23 14:29

印花稅
計(jì)稅依據(jù):股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同金額(10萬元)
稅率:萬分之五(產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù))
稅額計(jì)算:10萬 × 0.05% = 50元

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齊紅老師 解答 2025-07-23 14:30

增值稅風(fēng)險(xiǎn):
若知識產(chǎn)權(quán)屬于技術(shù)成果(如專利、軟著),實(shí)繳時(shí)可享受增值稅免征,但需滿足條件(持技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同備案)。
若為非技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)(如商標(biāo)),需按“銷售無形資產(chǎn)”繳納增值稅(一般納稅人6%)。若當(dāng)時(shí)未繳納,可能存在補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)。

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