借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬社保 匯算清繳納稅調(diào)減
請(qǐng)問去年工資沒有計(jì)提直接發(fā)放的,做 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來(lái), 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
老師你好,請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)23年1月份社保沒有通過應(yīng)付職工薪酬做賬,現(xiàn)在匯算時(shí),怎么填的,應(yīng)付職工薪酬和社保這塊
老師 計(jì)提工資時(shí) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)科目有 工資 社保 公積金 ,計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
老師 計(jì)提工資時(shí) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)科目有 工資 社保 公積金 ,計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
以前年度應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)漏計(jì)提了三個(gè)月,當(dāng)時(shí)繳納社保時(shí),直接做管理費(fèi)用社保,沒計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)。損益類管理費(fèi)用社保科目是正確的不用調(diào)整。這種以前年度漏計(jì)提的,可以直接:借應(yīng)付職工薪酬社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保?然后在摘要寫清楚是補(bǔ)計(jì)提哪些月份的社保嗎?
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請(qǐng)問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤(rùn)以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
老師,我想清問下,保險(xiǎn)代理公司報(bào)了保監(jiān)會(huì)的上月數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)報(bào)表,目前還沒在稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的,還能直接在上月的賬目里進(jìn)行更改嗎?
客戶A直接對(duì)私打款20萬(wàn)給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬(wàn)了 貸:應(yīng)收賬款20萬(wàn), 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-小張20萬(wàn)
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)