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這一筆業(yè)務(wù)可以先計(jì)提在繳納嗎,一般不是上月計(jì)提本月繳納嗎

這一筆業(yè)務(wù)可以先計(jì)提在繳納嗎,一般不是上月計(jì)提本月繳納嗎
2025-07-22 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-22 20:40

您好,因?yàn)檫@個(gè)金額小,才17.17,就不用計(jì)提了,繳納時(shí)記入損益科目中

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快賬用戶4935 追問 2025-07-22 20:42

繳納時(shí)怎么記科目呢

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齊紅老師 解答 2025-07-22 20:44

您好,就是咱圖中前3個(gè)科目嘛,增值稅是不用計(jì)提的,這是結(jié)轉(zhuǎn) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?

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快賬用戶4935 追問 2025-07-22 20:46

這不是計(jì)提稅金及附加嗎怎么跟未交增值稅有關(guān)系

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齊紅老師 解答 2025-07-22 20:48

您好,圖中最上面那個(gè)科目是增值稅, 第2個(gè)科目,第4個(gè)科目是附加稅

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你好同學(xué),可以的同學(xué)這樣可以的
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