若是公司,分紅是按股利申報(bào)個(gè)稅

自然人A和法人企業(yè)B注冊(cè)成立了有限合伙企業(yè)C,以有限合伙企業(yè)C對(duì)外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報(bào)繳納個(gè)人所得稅,法人企業(yè)B申報(bào)繳納企業(yè)所得稅?是由合伙企業(yè)的合伙人各自申報(bào)繳納稅款,還是合伙企業(yè)代為申報(bào)扣繳?如果法人企業(yè)B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業(yè)的股東還要按“股息紅利所得”申報(bào)繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,A有限合伙企業(yè)由兩個(gè)自然人組成,A收到B公司的分紅后,再分配給兩個(gè)自然人股東,自然人股東的個(gè)稅是以分紅20%繳納個(gè)稅還是以經(jīng)營所得繳納個(gè)稅?
你好!合伙企業(yè)收到自然人合伙人股息紅利所得稅稅收優(yōu)惠的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金,按營業(yè)外收入計(jì)算,是否需要繳納增值稅,分配給自然人合伙人是上生產(chǎn)經(jīng)營所得稅還是偶然所得個(gè)稅?
有限合伙企業(yè)收到分紅可以不分給合伙人,按經(jīng)營所得繳經(jīng)營所得稅嗎?
老師你好,合伙企業(yè)從對(duì)外控股公司取得的分紅,再分給自然合伙人,是按照經(jīng)營所得繳納個(gè)稅還是以分紅的20%繳納個(gè)稅呀?
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對(duì)于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了


成立有限合伙公司,一個(gè)股東是企業(yè),2個(gè)股東是自然人
分紅給自然人股東,按股利申報(bào)個(gè)稅
按20%申報(bào)個(gè)稅嗎
是是的,按20%申報(bào)個(gè)稅