你好,你可以簡單一點,比如借主營業(yè)務(wù)成本-A項目-材料費/人工費,貸工程施工-合同成本-材料費。人工費
老師們好:我們是建筑行業(yè),請問項目在沒有開票給甲方的情況下,取回來的進項成本發(fā)票,當月要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如取得發(fā)票時:借:工程施工-合同成本-材料費 貸:預(yù)付賬款(供應(yīng)商) 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我是這樣做的:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
沒有開過發(fā)票的建筑業(yè),一般納稅人企業(yè)現(xiàn)在收到費用發(fā)票,并且支付了這筆錢,請問這個可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?我聽說建筑也是如果沒有發(fā)生或開票或者收入的,則不可以結(jié)轉(zhuǎn)至成本。
請問,供應(yīng)商給我們的樣品,無進項發(fā)票。我們把這個樣品銷售出去了,已正常開票,那么在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,這個就沒辦法結(jié)轉(zhuǎn),是否可以?或者應(yīng)該如何處理好?
老師你好,我7月份開了發(fā)票,賬上的確認收入,我開的發(fā)票是硬件,我購進的時候是進的原材料,進的工程施工,我開發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)合同簽的是13個點的稅率,正常我們是建筑安裝企業(yè),我想問一下老師,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,甲方給我們結(jié)算單明細
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
比如,我們給甲方開了1000萬工程類的發(fā)票,其中包含管理費20萬,甲方拿給我們對應(yīng)的材料票也有1000萬,我也要結(jié)轉(zhuǎn)1000萬的成本嗎?收入和成本都是一樣,這個應(yīng)該不合理吧?
你好,一般是不需要那么多。成本費用加起來有90-95%差不多 了
意思保留一點利潤,繳納一點企業(yè)所得稅是嗎?
你好,是的,就是這個意思。