您好,7月要做賬的,先把前面6月的做負(fù)數(shù),然后再做正數(shù)分錄
您好老師!我公司是小規(guī)模納稅人,今年6月份開(kāi)了材料成本發(fā)票,但是6月沒(méi)開(kāi)銷售發(fā)票,只是收了預(yù)收款,要到7月開(kāi)銷售發(fā)票,那6月份需要做收入嗎,還是到7月份成本和收入一起做帳呢?
公司小規(guī)模納稅人,7月份開(kāi)了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方8月份才開(kāi)給我們,我準(zhǔn)備報(bào)完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開(kāi)的發(fā)票8月份開(kāi)紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開(kāi)藍(lán)色發(fā)票給購(gòu)買方(7月份購(gòu)買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會(huì)退稅嗎?
老師,6月份開(kāi)的發(fā)票,七月份才收到錢和成本票,但6月份已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是沒(méi)有成本票, 要怎么辦?或者能不能把7月份來(lái)的成本票做成6月份的賬?
老師:我司6月份收了7-9月份的錢,忘記開(kāi)票了,我總金額報(bào)了無(wú)票收入,7月開(kāi)了7-9月份發(fā)票,但是沒(méi)有收錢,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在報(bào)增值稅該怎么報(bào)呀?
老師您好!我公司4月份買了一臺(tái)裝載機(jī),當(dāng)時(shí)n還有收到發(fā)票,我記入了預(yù)付賬款。我7月份收到發(fā)票才發(fā)現(xiàn)時(shí)間是4月19號(hào)就開(kāi)的發(fā)票。可是我4月到6月份的賬都結(jié)了。這個(gè)固定資產(chǎn)我就記入7月份嗎?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
那錢是6月份收的啊?實(shí)際上這筆收入就是6月份的收入
但七月你開(kāi)了票,也要申報(bào)的,申報(bào)負(fù)數(shù)就可以
就是用開(kāi)票的總數(shù),把這個(gè)開(kāi)票的減去