您好,公司經(jīng)營(yíng)范圍有服務(wù)類的嗎?這具是按6%的
請(qǐng)問(wèn)老師我們是科技公司一般納稅人銷售貨物也提供技術(shù)服務(wù),這算是混合銷售吧,如果簽訂了技術(shù)服務(wù)可以開(kāi)6%的稅率吧,那技術(shù)服務(wù)里包含硬件可以開(kāi)到技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎
技術(shù)服務(wù)是免增值稅嗎?公司開(kāi)了技術(shù)服務(wù)的專票,稅率6%的,申報(bào)時(shí)可以減免嗎?
開(kāi)出去發(fā)票,技術(shù)服務(wù),正常的是6%的稅率,可以開(kāi)13%的稅率嗎?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)增值稅專用發(fā)票技術(shù)服務(wù)3個(gè)點(diǎn)稅率?,F(xiàn)在有建筑項(xiàng)目,要開(kāi)建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)稅率,可以去稅務(wù)局核定建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)增值稅率嗎?之前的技術(shù)服務(wù)合同還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)稅率嗎?
我們公司采購(gòu)物貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%,銷售按技術(shù)服務(wù)6%開(kāi)發(fā)票,銷售合同也是簽的是6%的發(fā)票,這樣操作是否存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如存在,請(qǐng)問(wèn)如何操作更好?公司主營(yíng)技術(shù)服務(wù)
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無(wú)反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬(wàn)的應(yīng)收賬款不想收回來(lái)了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開(kāi)給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國(guó)外,這個(gè)月對(duì)方要求我們開(kāi)具了一張形式發(fā)票,對(duì)方由國(guó)內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對(duì)公戶,對(duì)于勞務(wù)公司來(lái)說(shuō),需要開(kāi)具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開(kāi)具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過(guò)來(lái),增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開(kāi)始干的,這大半年時(shí)間,對(duì)方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒(méi)有收到錢(qián),從這個(gè)月開(kāi)始,對(duì)方每個(gè)月要求開(kāi)具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請(qǐng)問(wèn),22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒(méi)有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
老師這是我們公司經(jīng)營(yíng)范圍,
老師如果想開(kāi)9%的稅率 可以開(kāi)什么內(nèi)容可以開(kāi)9%的稅率呢?
這個(gè)一般是農(nóng)產(chǎn)品或建筑服務(wù),交通運(yùn)輸業(yè)