可以的,沒問題的哈,那個要在結(jié)算收入的當月結(jié)轉(zhuǎn)成本
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我們是服務(wù)性單位,計提工資時計入借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本時計入借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,由于21年12月份的收入對方當月未能核算出來,確認在22年1月份,可是12月份工資已計提,匯算時12月份的工資需要調(diào)減嗎
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師。請問一下建筑工程的 人員工資怎么寫分錄來著?借工程施工-工資? 貸應(yīng)付職工薪酬工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工—工資,可以這樣的嘛
老師,我們是設(shè)計公司。這個月計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
2×22年12月31日,甲公司應(yīng)付乙公司的貨款120萬元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預計短期內(nèi)無法支付該筆貨款。當日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬元的債務(wù),剩余債務(wù)延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實際利率)向乙公司支付利息,剩余債務(wù)在債務(wù)重組日的公允價值為100萬元。在重組前,乙公司已對該項應(yīng)收賬款計提壞賬準備10萬元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價值為100萬元。不考慮其他因素,下列說法中不正確的是( )。 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認的重組債務(wù)為106萬元 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認的損益為20萬元 乙公司應(yīng)按金融工具準則的相關(guān)規(guī)定確認和計量重組債權(quán) 乙公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認的重組債權(quán)為100萬元
企業(yè)在金融機構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫出甲乙雙方的會計分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開紡織品嗎
老師好,個體戶個人獨資企業(yè)在公司擔任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師有2項經(jīng)營范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時候交肖費稅)
老師即有增值稅又有銷費稅怎么寫分錄
老師,請問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費經(jīng)濟分類科目屬于郵電費嗎?
實際上是24年12月的工資,已經(jīng)跨年了哦,做25年哦! 20多萬的工資。主要24年交稅了,做回去會退稅。
比如計入生產(chǎn)成本的工資,他是當年銷售的時候才影響利潤,當年沒有銷售不影響的利潤哈
沒事就行,就是怕這種查到會不會出問題。平常做這種工資的都有收入的,通常都把工資結(jié)轉(zhuǎn)完到成本了。這次忘了結(jié)轉(zhuǎn)了,做完匯算清繳 現(xiàn)在做賬才發(fā)現(xiàn)這個忘了結(jié)轉(zhuǎn)。
直接計入費用的才必須在當年匯算前扣除
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。