你好,你以前多做了還是本期少做了找到原因
應收賬款是負數(shù)怎么調(diào)整,資產(chǎn)負債表里才能是正數(shù),調(diào)到其他應收賬款可以嗎?
還想請問個問題,公司要做貸款,利潤有負數(shù),現(xiàn)在要調(diào)整正數(shù),怎么調(diào)整呢?能請個會計幫忙調(diào)整一下么?
怎么把應付賬款負數(shù)調(diào)整到正數(shù)
加油站開票汽油為負數(shù)怎么調(diào)整好,可以正常開票
您好請問利息收入怎樣從貸方正數(shù)調(diào)整到借方負數(shù)
老師,個體工商戶,怎么還建賬呢?報自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營所得和電子稅務局里面的增值稅呢?
上個月發(fā)票開錯了,這個月發(fā)票紅沖,需要做哪些處理,賬上怎么做,比如上個月開票金額38萬,這個月要調(diào)整改開37萬。
老師,我這邊需要支付一個居間費,對方是公司還是個人目前我還不知道,我這邊需要注意什么
老師,您好。有一筆公司的承兌,因為之前A公司賬戶可能被封就先背書到B公司了,兩個公司之間沒有關聯(lián),現(xiàn)在到期了,錢轉到B公司后,B再轉給A,這筆錢A公司應該怎么記賬才合理呢
轉款信息備注與開票信息不一致可以嗎?
老師,家具安裝與維修,可以開勞務費不。
2025.5.14支付車間裝配部購買三腳插頭費用:50元計入什么科目明細?
綠化帶廠地維修費做什么科目
老師,編寫劇本的收入,發(fā)票怎么開?
2025.5.7支付行政部購買光盤費用及跑腿費:72元計入什么科目明細?
之前多做了,我做了沖減之后就負數(shù)了
拿就是沖多了,最多為0這個數(shù)字
沖少了的話,貸方余額又不對,現(xiàn)在做一次應付款加工費就少了,不應該加工費多了嘛
你沖多了才是負數(shù),你調(diào)整時得會計分錄怎么做的
借加工費, 貸應付賬款
就負數(shù)的
你沖減賬上有才沖,沒不可以,沖出負數(shù)來了
就是應付款多了,才沖減的
借制造費用 借庫存商品? ? 紅字 反正最后進了成本