那個要有償租賃的,不然沒法稅前扣除
老師,你好,我們公司是做長期公寓的,屬于房屋租賃行業(yè),現(xiàn)在公司有一種代運營的經(jīng)營模式,會先收收取業(yè)主的裝修費,我們幫他裝修,但是會有賺,房子裝修好后,我們通過運營把房子租出去,賺取的租金,我們按合同約定比例每月給業(yè)主支付租金。我想問的是我們這種經(jīng)營模式能按照代收代付的方式做賬嗎?剩余的利潤在確認(rèn)為我們的收入
我們是平臺,給有房子需要出租的房東提供代收代付房租和出租服務(wù),房東把房子掛在平臺,我們給他托管,租出去了我們替房東收房租,錢在我們公戶里,我們能不能從打到我們公戶的錢里,直接替房東支付給裝修公司或者保潔公司這筆費用?這樣可以嗎
老師,我們公司成立之初租房子,當(dāng)時公司還沒有營業(yè)執(zhí)照,裝修的時候是裝修公司出的裝修押金,現(xiàn)在裝修公司跟物業(yè)方要押金,物業(yè)說不能給裝修公司,要給我們,他們只對接我們,這樣可以嗎?因為當(dāng)時我們沒有成立,現(xiàn)在成立了
老師,我們公司成立之初租房子,當(dāng)時公司還沒有營業(yè)執(zhí)照,裝修的時候是裝修公司出的裝修押金,現(xiàn)在裝修公司跟物業(yè)方要押金,物業(yè)說不能給裝修公司,要給我們,他們只對接我們,這樣可以嗎?因為當(dāng)時我們沒有成立,現(xiàn)在成立了
老師,我們公司租了一棟房產(chǎn),裝修做公寓出租,現(xiàn)在A公司是我們的關(guān)聯(lián)公司我們A公司的占股50%股東,出租收入都要進(jìn)入A公司,裝修費用和每月房租費平攤走我們現(xiàn)在公司,那我們只有成本沒有收入,該如何做賬啊
查賬怎么查才真實準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
那如果半年后我們公司再支付這個房租,簽一個前半年免租金,后半年再支付租金的租賃合同,這樣可以稅前扣除嗎?
那個是可以的,沒問題的
好的,那與個人租的房租沒有發(fā)票,不能稅前扣除,但需要我們公司需要幫他代扣代繳個人所得稅對嗎?
是的,就是那樣子的
那房產(chǎn)稅需要我們繳納嗎?
稅局要求代為申報交
老師,那如果是第一種情況,股東無償租賃給我們公司,我們這筆裝修款不稅前扣除,這樣就合規(guī)了對吧?還會涉及其他稅費嗎?
稅局不認(rèn)可無償?shù)模?
那我們可以正常入賬,到匯算清繳時再做納稅調(diào)增可以嗎?
嗯嗯,現(xiàn)在只有那樣做了
這樣不涉及其他稅費了吧?無償應(yīng)該是不需要申報個稅吧?
是的,那個不需要申報個稅的