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老師公司購買手機(jī)送客戶 取得專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎

2025-07-21 09:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-21 09:07

同學(xué),你好
不可以的

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快賬用戶5432 追問 2025-07-21 09:08

那做職工福利 需要代扣代繳個(gè)稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-21 09:09

同學(xué),你好
如果明確到個(gè)人,需要代扣代繳個(gè)稅

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快賬用戶5432 追問 2025-07-21 09:09

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-21 09:11

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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同學(xué),你好
不可以的
2025-07-21
你好,你做視同銷售的話可以的,你需要交增值稅,如果你單獨(dú)做招待費(fèi)的抵扣不了。
2023-09-04
你好對的計(jì)入招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2024-03-06
你好,贈(zèng)送的話視同銷售,這個(gè)也是可以抵扣的
2024-01-09
你好,這個(gè)視同銷售,所以是可以抵扣的
2023-12-08
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