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老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報(bào)出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報(bào)出口退稅申報(bào)表,且首單報(bào)關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個(gè)情況應(yīng)如何更正處理。

2025-07-20 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-20 16:59

你好,那就補(bǔ)充申報(bào),在退稅系統(tǒng)中申報(bào)出口退稅申報(bào)表,

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快賬用戶5284 追問 2025-07-20 17:03

先補(bǔ)充申報(bào)24年12月止的報(bào)關(guān)單嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-20 17:08

是的,應(yīng)當(dāng)逐期進(jìn)行更正

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你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后下一個(gè)月填寫負(fù)數(shù)銷售額 做以前年度損益調(diào)整需要匯算清繳這筆收入納稅調(diào)減
2025-06-05
申報(bào) 4 月份增值稅時(shí),通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》生產(chǎn)型企業(yè),主表第 7 欄填出口銷售額 672 萬;附表一第 16 欄填 672 萬;按公式計(jì)算出的不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額填附表二第 18 欄;根據(jù)主表結(jié)果填附表五。外貿(mào)型企業(yè),主表正常填;附表一第 18 欄填 672 萬;附表二 26 欄填用于出口退稅且已勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額;同時(shí)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第 8 欄填 672 萬?!睹獾滞硕惿陥?bào)匯總表》在后續(xù)出口免抵退稅申報(bào)時(shí)填報(bào),非此次增值稅申報(bào)必填。
2025-05-13
你好,按報(bào)關(guān)單實(shí)際出口月份來確認(rèn)收入.出口貨物一直都是按報(bào)關(guān)單實(shí)際離境確認(rèn)收入的
2022-02-18
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2024-12-29
問題1:關(guān)于這筆不再支付的款項(xiàng)已按照比例開具紅字普票,那么還需要在其他系統(tǒng)做相關(guān)申報(bào)么?比如出口免抵退系統(tǒng)需要做什么操作么? 對(duì)于已經(jīng)開具紅字普票的未支付款項(xiàng),需要在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的申報(bào)。具體來說,您需要按照以下步驟操作: 1.在出口退稅系統(tǒng)中,將該客戶的所有相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行沖減。具體操作可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或出口退稅系統(tǒng)的技術(shù)支持人員。 2.在增值稅申報(bào)系統(tǒng)中,將該客戶的未支付款項(xiàng)進(jìn)行沖減,并在相應(yīng)的申報(bào)表中填寫沖減的金額和稅額。 3.如果該客戶的未支付款項(xiàng)屬于壞賬,您還需要在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的稅前扣除。 問題2:需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或者進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額如何確定?賬務(wù)如何處理? 根據(jù)您提供的情況,由于該客戶的未支付款項(xiàng)屬于出口業(yè)務(wù),因此需要進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。同時(shí),由于該款項(xiàng)已經(jīng)開具了紅字普票并進(jìn)行了相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào),因此您還需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理。 具體來說,您需要按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.將該客戶的未支付款項(xiàng)轉(zhuǎn)入內(nèi)銷收入,并在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 2.將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體的金額可以按照該款項(xiàng)的含稅金額或所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行確定。具體的計(jì)算方法可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 3.進(jìn)行增值稅申報(bào),將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額填入相應(yīng)的申報(bào)表中。 問題3:如果做轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是直接按照無法收回的款項(xiàng)按照不開票申報(bào)銷項(xiàng)稅額不? 不可以。在進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理時(shí),需要按照正常的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,即按照開具的紅字普票金額進(jìn)行銷項(xiàng)稅額的申報(bào)。如果未收到款項(xiàng),可以在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的壞賬處理,但不需要在增值稅申報(bào)表中申報(bào)銷項(xiàng)稅額。
2023-11-29
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