您好,是公司支付了沒有做賬,是吧
老師,以前的會計在明細(xì)賬本上個月抄漏了幾筆,但是這個月也做完了,我要怎么補(bǔ)呢
老師去年會計分錄漏了一筆,要怎么補(bǔ)賬?原分錄應(yīng)該是:1、借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi),貸:應(yīng)付賬款—中國電信;2、借:應(yīng)付賬款—中國電信,貸:銀行存款。但是對方漏了1,導(dǎo)致賬上存在應(yīng)付賬款(中國電信)余額—598元
老師,我們公司發(fā)工資的時候漏發(fā)了一個人的工資,做賬的時候貸了一個其他應(yīng)付款那個人的,本月補(bǔ)發(fā)的時候應(yīng)該怎么做分錄
老師你好,我們公司2018年會計公司建賬的時候把應(yīng)收賬款沒有掛上,給對方少記了一筆,對方付款了賬上少記了,現(xiàn)在怎么補(bǔ)記呢,怎么寫分錄?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬賬款有一筆銀行打款的記錄,但是22年已經(jīng)結(jié)賬上報了不能修改了,我這筆漏記的應(yīng)收要怎么平掉
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報稅處理各種問題
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點(diǎn),為什么單價要乘1.1?
你好,這個分錄怎么記呀!
請問小規(guī)模納稅人開一個點(diǎn)的專票,申報填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)的
申報個稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個人緩發(fā),金額是實(shí)際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實(shí)發(fā)工資的話明細(xì)對不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時如何賬務(wù)處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng),但是限額是已銷售額為基礎(chǔ),是不是退多了?
老師您好,審計的決策一貫性指的啥
不是,采購入庫了,但是沒有掛應(yīng)付賬款。
供應(yīng)商催款了,才知道沒給人家錢
上月的報表沒體現(xiàn)一筆應(yīng)付賬款。
那上月采購是怎么做賬的
沒有做賬,但是盤點(diǎn)的時候已經(jīng)把東西錄入庫存了,也就是我們的存貨有了這個東西,發(fā)票也抵扣用了。就是差人家供應(yīng)商的錢,沒有掛應(yīng)付賬款
把盤點(diǎn)的分錄沖掉做
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
老師,盤點(diǎn)的分錄沒有做,只是把這批物料登記在存貨了。該怎么做分錄沖減呢
把這個登記的去掉,補(bǔ)做分錄
老師,我理解錯了。上月的報表是體現(xiàn)了庫存商品了,倉庫已經(jīng)盤點(diǎn)出來,體現(xiàn)在庫存商品。如果把這個庫存商品刪了,那就不平了,應(yīng)該怎么調(diào)?
報表上體現(xiàn)了,肯定就做賬了,把這個賬看下是怎么做的
沒有找到相應(yīng)的分錄,之前的會計直接用未分配利潤強(qiáng)制調(diào)的。
那這個庫存商品是 怎么入的賬了,這個報表上面有,肯定是調(diào)賬了
我問她了,她說根據(jù)倉庫盤點(diǎn),然后不平的話,她就調(diào)了未分配利潤了,她不會寫分錄,直接在報表上改數(shù)據(jù),
借:利潤分配-未分配
貸:庫存商品
再做
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
他這樣做非常的不對,怎么能直接減少未分配了
我也不知道,她是老板的親戚,我這個月剛接手。6月前都是她做的。很亂啊,我頭大死了。
他這樣做,相當(dāng)于庫存商品減少了兩次利潤了
她自己有個Excel表資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表,然后根據(jù)自己盤點(diǎn)的數(shù),就逐一填到對應(yīng)的單元格,發(fā)現(xiàn)平不了的,她就改動未分配利潤的數(shù)據(jù)了。她說她不會寫分錄,也不會什么科目余額匯總表。不知道怎么試算平衡。
那我應(yīng)該如何接著他的報表做?時不時冒出一些東西,缺胳膊斷腿的。是不是只能調(diào)整利潤分配這個科目了?
先用他的做期初,你再重新做賬套,前面的不要管
那突然冒出少了什么應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的,是不是調(diào)整庫存商品,利潤分配,這三個科目,是嗎
這個要看他前面是怎么做的,才好調(diào)