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老師負債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對嗎,然后期末加期末

2025-07-20 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-20 16:12

您好,如果不是負數(shù)就各填各的

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快賬用戶1305 追問 2025-07-20 16:13

我說金碟改公式,是這么改不

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齊紅老師 解答 2025-07-20 16:13

是的,公式是這樣的

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快賬用戶1305 追問 2025-07-20 16:14

老師你會改不,我發(fā)你圖片

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齊紅老師 解答 2025-07-20 16:16

最好不要改,改了可能會造成報表不平的

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齊紅老師 解答 2025-07-20 16:16

我上次是要客服給我遠程弄的,

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您好,如果不是負數(shù)就各填各的
2025-07-20
同學(xué)你好,是將其他應(yīng)收款的有借方余額的單位劃入其他應(yīng)收款,有貸方余額的單位劃入其他應(yīng)付款。
2021-01-21
您好,應(yīng)付本來就是貸方不用分類,應(yīng)收需要,分錄是 借 其他應(yīng)收款 42 貸 其他應(yīng)付款 42
2022-06-13
對的,是的,是這么做的。
2023-04-15
你好同學(xué),首先對于你這個軟件來說,你的期初余額你先核對一下,和別人提供給你的余額表一致嗎。
2022-05-06
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