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生產(chǎn)型企業(yè)如果內(nèi)銷不含稅銷售額是100000元,稅額1300元,出口貨物10000元。企業(yè)稅負(fù)是4%,那本期進項應(yīng)該認(rèn)證多少

2025-07-20 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-20 14:00

您好,馬上回答您的問題

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齊紅老師 解答 2025-07-20 14:02

你稅額1300是寫錯了么

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齊紅老師 解答 2025-07-20 14:07

稅額13000的話,總銷售額110000,稅負(fù)4%,應(yīng)納稅額=110000*4%=4400元,計算進項稅額,應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額,代入:4400=13000-認(rèn)證的進項稅額,那么進項稅額=13000-4400=8600元

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齊紅老師 解答 2025-07-20 14:08

如果我的回答有幫助到您的話,請給個五星好評哦,謝謝

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快賬用戶9987 追問 2025-07-20 20:43

就是出口貨物0稅率的話,計算稅負(fù)的時候要算他的不含稅銷售額,對嗎

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2023-11-23
不得免征和抵扣稅額=1000*(13%-9%)=40 應(yīng)納稅額=300*0.13-(195-40)=-116 免抵退稅額=1000*9%=90 應(yīng)退稅額=90
2022-05-13
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
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