同學(xué),你好 貸:以前年度損益調(diào)整
我接手一個(gè)公司的賬,是建筑公司,一般納稅人。之前會(huì)計(jì)的賬是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸管理費(fèi)用、合同成本,修理費(fèi)、工資等費(fèi)用都記在合同成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里。這樣做對(duì)嗎?還有制造費(fèi)用,他記的是,借制造費(fèi)用,貸現(xiàn)金,可是制造費(fèi)用就一一直那樣掛著嗎?
老師之前公司是小規(guī)模核定征收,銀行賬戶的資金都是轉(zhuǎn)給法人使用沒有做賬,現(xiàn)在我接收之前的賬要怎么處理合適,可以不用管之前的流水我從新建賬嗎?
你好,老師,我現(xiàn)在建賬,以前沒有做賬的。老板投入公司實(shí)際繳納了幾百萬(wàn),借方是什么,貸方實(shí)收資本
如果之前2020年的進(jìn)項(xiàng)代理記賬的會(huì)計(jì)沒做進(jìn)去,我現(xiàn)在抵扣本月進(jìn)項(xiàng)了,那么比如快遞費(fèi)1000元,借:管理費(fèi)用943.4 借:進(jìn)項(xiàng)稅56.6 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款1000,但是我估計(jì)以前代理記賬的人做過一遍借:管理費(fèi)用:1000,貸:銀行存款1000,那么現(xiàn)在我只做借:進(jìn)項(xiàng)稅56.6,貸:管理費(fèi)用-56.6,這樣的分錄可以嗎?就是抵掉之前做過的
之前我用現(xiàn)金付公司水電費(fèi),做憑證:借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,然后老板說不規(guī)范,就把之前付的現(xiàn)金收回來,改為銀行對(duì)公戶轉(zhuǎn)賬,我該怎么修改憑證?
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
同學(xué),你好 電焊機(jī)計(jì)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
不用以前年度損益調(diào)整吧
電焊機(jī)才500塊錢,要入到固定資產(chǎn)里嗎
同學(xué),你好 電焊機(jī)計(jì)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
能用借管理費(fèi)用,貸實(shí)收資本嗎
同學(xué),你好 如果你計(jì)入費(fèi)用,那就不用入帳了
就是什么都不做嗎
只做大大固定資產(chǎn)嗎
同學(xué),你好 你如果想入管理費(fèi)用,就什么分錄也不要做,因?yàn)閾p益結(jié)轉(zhuǎn)了,相當(dāng)于什么也沒有。 如果做固定資產(chǎn),分錄就按照我上面給你的做