您好,調(diào)下賬就可以了,把錯(cuò)的紅沖掉,再寫(xiě)正確的
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣(mài)了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了。然后分錄也是按暫估的寫(xiě)。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本哪里需要改嗎?需要沖銷(xiāo)比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,暫估高了怎么寫(xiě)調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額,就是說(shuō),我上個(gè)月暫估的,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的成本金額怎么寫(xiě)分錄是寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
老師,上個(gè)月暫估入賬的價(jià)格估高了,成本結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月沖回后,按發(fā)票入賬后,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存金額是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,我暫估的成本高于實(shí)際成本該怎么調(diào),我暫估原材料比實(shí)際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 暫估負(fù)數(shù),2發(fā)票到入庫(kù)原材料正數(shù),貸應(yīng)付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調(diào)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)50,貸原材料負(fù)數(shù)50對(duì)嗎
老師,我去年12月的成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,但是后面老板不想繳稅那么多,也讓我暫估了,我不想退稅,因?yàn)楣举~很亂,怕查賬,那有什么辦法不更正報(bào)表嗎?可以1月沖紅了那筆應(yīng)付,放到現(xiàn)在正常做,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?這樣報(bào)表上面也看不出來(lái)什么吧?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬(wàn)不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說(shuō)明一下,可以嗎?
那會(huì)影響利潤(rùn),我所得稅報(bào)表都報(bào)了
這個(gè)沒(méi)事,這個(gè)月調(diào)對(duì)就可以