同學(xué),你好 什么時(shí)候你們經(jīng)營(yíng)廠(chǎng)房交易,變更所屬權(quán)的時(shí)候,就要繳納 房屋買(mǎi)賣(mài)最好需要評(píng)估報(bào)告
老師好 請(qǐng)問(wèn) 我們公司做污水處理業(yè)務(wù) 按月從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅 六月份的房產(chǎn)稅應(yīng)該什么時(shí)候繳納呢 ?這個(gè)申報(bào)繳納時(shí)間和增值稅的申報(bào)繳納時(shí)間相同嗎?
老師我們是電商公司打算建造廠(chǎng)方,購(gòu)進(jìn)的混凝土水泥材料增值稅可以一次性抵扣嗎,申報(bào)的時(shí)候增值稅怎么填呢
老師好,房地產(chǎn)土地增值稅清算整理資料發(fā)現(xiàn)我們之前監(jiān)理費(fèi)簽合同跟總公司,收到對(duì)方發(fā)票是分公司名義開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)這樣稅局審核資料時(shí)候有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營(yíng)工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
老師,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是根據(jù)什么來(lái)的?我們公司1月份和2月份的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)給客戶(hù),那我外賬需要分別在1月和2月確認(rèn)未開(kāi)票收入嗎?還有就是,我們公司是小規(guī)模納稅人,4月15日前要季度申報(bào)增值稅。如果4月份才開(kāi)1月和2月份發(fā)票的話(huà),我需要在這次季度申報(bào)增值稅的時(shí)候先申報(bào)未開(kāi)票收入嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶(hù)這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬(wàn)不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說(shuō)明一下,可以嗎?
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)讓房屋的時(shí)候,進(jìn)行土地增值稅的繳納
麻煩老師你說(shuō)的具體一點(diǎn),兩個(gè)稅分別說(shuō)一下
同學(xué),你好 比如你是銷(xiāo)售方, 增值稅,是你房屋100萬(wàn),你增值稅就是100/1.09*0.09
計(jì)算土地增值稅稅額,可按增值額乘以適用的稅率減去扣除項(xiàng)目金額乘以速算扣除系數(shù)的簡(jiǎn)便方法計(jì)算,具體公式如下:(一)增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%土地增值稅稅額=增值額×30%(二)增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%,未超過(guò)100%的土地增值稅稅額=增值額×40%-扣除項(xiàng)目金額×5%(三)增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額100%,未超過(guò)200%土地增值稅稅額=增值額×50%-扣除項(xiàng)目金額×15%(四)增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額200%土地增值稅稅額=增值額×60%-扣除項(xiàng)目金額×35%公式中的5%、15%、35%為速算扣除系數(shù)
我問(wèn)的不是怎么算增值稅的問(wèn)題,問(wèn)的是什么時(shí)候申報(bào)繳納增值稅和土地增值稅的問(wèn)題,以及土地增值稅什么時(shí)候清算
同學(xué),你好 你進(jìn)行交易,廠(chǎng)房所有權(quán)轉(zhuǎn)移,你要去辦理產(chǎn)權(quán)證變更整,這個(gè)變更完,就需要申報(bào)增值稅和土地增值稅了。
同學(xué),你好 根據(jù)你的情況,你不需要進(jìn)行土地增值稅清算
也就是辦理產(chǎn)權(quán)變更登記時(shí)申報(bào)繳納增值稅和土地增值稅?我看網(wǎng)上還有說(shuō)交付房屋時(shí)申報(bào)繳納增值稅!另外土增還需要預(yù)繳不?是不是過(guò)戶(hù)時(shí)直接清算?
同學(xué),你好 是的,如果你不能及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)變更,就以交付房屋的時(shí)間為準(zhǔn)。 不需要預(yù)繳,直接繳納
那到底是過(guò)戶(hù)時(shí)還是交房時(shí)申報(bào)繳稅?
同學(xué),你好 哪個(gè)在前,以哪個(gè)為準(zhǔn)
好吧!謝謝老師
不客氣,祝工作順利