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老師,你好。我們是采購商,對方給我們開了進項,我們抵扣使用了,但是因為質量問題,我們退貨給對方,對方說由于我們使用了發(fā)票,就不能退稅點了,只退了差價。我們的賬務如何做?

2025-07-20 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-20 08:37

這個發(fā)票讓對方開紅字發(fā)票不就行了,要不你的庫存商品一直都在這帳上。

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快賬用戶5677 追問 2025-07-20 08:38

那如果是走賬,讓對方多開票,我們墊付稅金,對方退我們差價,那這個如何做賬?

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齊紅老師 解答 2025-07-20 08:42

借銀行存款 貸庫存商品

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快賬用戶5677 追問 2025-07-20 08:43

我們沒有庫存商品,但是多了進項,怎么出來呢

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齊紅老師 解答 2025-07-20 08:51

借庫存商品100 進項13 貸銀行存款113 借銀行100 貸庫存商品100 不就可以 從頭到尾完整的

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快賬用戶5677 追問 2025-07-20 10:50

老師,我們給別人公戶轉了1萬錢,對方給我們開1萬的發(fā)票,對方私戶退9千,賬怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-20 11:27

借銀行存款9000 貸庫存商品9000

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這個發(fā)票讓對方開紅字發(fā)票不就行了,要不你的庫存商品一直都在這帳上。
2025-07-20
你好,我們購進貨物,但是沒有實物交接,到底是不是真實的購進業(yè)務呢??
2023-08-10
你好,業(yè)務梳理一下,你們進貨銷售給你們的客戶,但因產品有問題,客戶沒付款給你們,也沒把產品退回,因為客戶沒給你們結賬,所以你們也沒給供應商結賬,是這樣嗎?
2025-06-30
你好,對的,是的,需要給對方。
2023-01-18
你好,你們現(xiàn)在退回的話那你就直接紅沖購貨分錄,讓供貨方給你開紅字發(fā)票
2020-08-07
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