對(duì),這個(gè)是屬于借方的合計(jì),這個(gè)是
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是填當(dāng)月稅金還是累計(jì)數(shù)?比如1月份應(yīng)交稅費(fèi)是18萬,那么2月份應(yīng)交稅費(fèi)填本期貸方合計(jì)還是本年累計(jì)貸方合計(jì),2月份明細(xì)分類賬本期借方合計(jì)34664.64 貸方合計(jì)3607.47期初余額29997.8元,本年累計(jì)數(shù)借方315861.46貸方本年累計(jì)201858.86元請(qǐng)問老師是填本期還是本月,請(qǐng)老師指教一下。
老師好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是用賬里的所有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額合計(jì)減去貸方余額合計(jì)對(duì)嗎
你好,老師。在手工帳中管理費(fèi)用多欄式明細(xì)賬里,我這個(gè)2月份本月合計(jì)下的過次頁的數(shù)應(yīng)該按本月合計(jì)填嗎,還是按本年累計(jì)數(shù)填。。
老師,單位簽了一份三年的服務(wù)合同,寫明對(duì)方按月支付服務(wù)費(fèi),我方收到后按月開發(fā)票,每月會(huì)計(jì)分錄是 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對(duì)嗎?
老師您好!請(qǐng)問下登記增值稅明細(xì)賬,憑證上的轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額3790.28登賬簿時(shí)是不是在借方用紅筆登記?然后借方那筆就用黑筆在賬簿上登記?本月合計(jì)是0?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
這個(gè)是會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的手工賬,因?yàn)槿碌氖窃陔娔X做賬,但我想手工賬也做一遍,思路更清晰一些,做到這里有點(diǎn)不確定,所以就問問您!謝謝
不客氣的,理解了就好的哈
還有一個(gè)問題,就是上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留存,在借方合計(jì)這邊是否加上呢?
您好,這個(gè)的話借方合計(jì)是需要加上的
那上月留存的也記在本月合計(jì)嗎?
嗯對(duì),因?yàn)橄喈?dāng)于沒有抵扣
好的,太感謝了!
不客氣的,早點(diǎn)休息
小鎖老師您好!進(jìn)項(xiàng)合計(jì)那里還是不太明白,我按之前想法去填,到最后本年累計(jì)那里就不對(duì)了
不理解其中哪個(gè)金額?