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老師,在匯算清繳的時(shí)候增值稅確認(rèn)收入和所得稅確認(rèn)收入是一致的嗎?比如捐贈(zèng)支出視同銷售的情況,當(dāng)時(shí)增值稅繳納了稅款,那么所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填A(yù)105010嗎?

2025-07-18 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 17:04

你好,現(xiàn)在的系統(tǒng),不一致就會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶2350 追問 2025-07-18 17:08

相當(dāng)于是所得稅與增值稅申報(bào)表必須一致對嗎老師?但是其實(shí)有時(shí)候按照正規(guī)的情況來就是不一致的,比如個(gè)稅返還作其他收益科目固定資產(chǎn)清理時(shí)

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齊紅老師 解答 2025-07-18 17:16

你好,是的,有時(shí)候是會(huì)不一致,這種就要跟稅務(wù)局確認(rèn)核實(shí)。

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你好,現(xiàn)在的系統(tǒng),不一致就會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
2025-07-18
您好,這個(gè)商品是自產(chǎn)的還是外購的?
2021-05-07
好賬務(wù)處理,這樣是對的,就在視同銷售里把這個(gè)收入填上就行。
2024-03-19
需要 增值稅填寫銷售額 所得稅視同銷售做收入 成本
2024-12-24
所得稅匯算清繳時(shí),不要填105010表
2022-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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