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本司國外業(yè)務,幫上游公司代付空運費,開票給上游公司報銷,能夠開港雜費嗎?本司是建筑公司,無空運代理業(yè)務。

2025-07-18 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-18 09:23

你好,你如果只是代付的話,你們不應該開發(fā)票的,而且你沒有這個營業(yè)范圍,開了也有風險。

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快賬用戶6667 追問 2025-07-18 09:59

那不開發(fā)票給對方公司,對方公司怎么付款呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 10:03

你好,誰提供空運就由誰來開發(fā)票。

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快賬用戶6667 追問 2025-07-18 10:13

我們公司代墊付給空運公司的,發(fā)票怎么開給甲方呢?麻煩將這個業(yè)務完整的賬務一次性說一下。有什么需要我補充的內(nèi)容也一次問清楚。

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齊紅老師 解答 2025-07-18 10:14

你好,你們只是代付。就是幫忙付一下錢 所以是提供服務的一方開票給接受服務的一方。

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快賬用戶6667 追問 2025-07-18 10:25

但是錢是我們公司付的,甲方怎么把款付給我們呢?正常情況肯定是你說的甲方付款給空運,空運開票給甲方。但是甲方當時要求我們代墊的,公司錢已付給空運,空運發(fā)票也開給了我們?,F(xiàn)在我們找甲方要代墊款。財務流程要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-18 10:26

你好其實這種正常的操作就是你們墊付的話,讓甲方寫個委托書,你們根據(jù)墊付的款項然后再找甲方收回來。

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