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Q

老師我們搞培訓,主要產生的是住宿及餐飲,對方給我們提供的發(fā)票類型為技術服務,我們能做賬嗎?

2025-07-18 06:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-18 06:45

也可以做 做成本 但是嚴格來說對方是虛開

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快賬用戶4368 追問 2025-07-18 06:49

他們是學院里內部的賓館,沒有住宿這一項,這對我們是否有影響

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齊紅老師 解答 2025-07-18 06:53

有 虛開發(fā)票你們是沒法抵扣的

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快賬用戶4368 追問 2025-07-18 06:55

我們是事業(yè)單位

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:04

抵扣所得稅 你們不需要交?

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快賬用戶4368 追問 2025-07-18 07:05

所得稅怎樣抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:06

做出版成本 減少利潤 根據(jù)利潤交

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快賬用戶4368 追問 2025-07-18 07:09

如果對方給我們開的是住宿服務,可以做出版成本?

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:11

住宿費可以做成本的

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快賬用戶4368 追問 2025-07-18 07:12

技術服務不可以嗎,

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齊紅老師 解答 2025-07-18 07:13

你們實際發(fā)生的技術服務嗎 什么技術 他和你的培訓一樣的嗎

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相關問題討論
您好,是對方給我們提供技術服務吧,因為您說人家開票的, 借:制造費用-服務費
2024-08-10
你好,與培訓收入有關的入成本 其他的入管理費用更合適。
2025-05-27
您好,主營業(yè)務成本,這是跟 我們取得收入直接相關的成本
2024-10-24
同學你好,可以開具技術培訓費,或者咨詢培訓費發(fā)票的。
2022-09-27
你好,計入成本過度科目中,最好是勞務成本
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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