根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄有哪些?
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計(jì)分錄怎么做
老師,請問一般納稅人期末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄是怎樣的?
一般納稅人月末如何結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?會計(jì)分錄
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫
投資性房地產(chǎn)按公允價值計(jì)量,現(xiàn)在將其對外出租,賬務(wù)怎么處理?
老師好,想請問下什么樣的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以計(jì)算抵扣增值稅。
老師,辦公室裝修了,裝修公司應(yīng)該掛應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款呀
會計(jì)八月份不給發(fā)工資不計(jì)提可以嗎
面輔料開給加工廠,加工廠開成品票出去,要怎么稅點(diǎn),稅率一樣
您好老師!如何補(bǔ)報(bào)往年的個稅?
請問老師,公司老板為了省錢,去采購貨品跟對方說不要發(fā)票,這對本公司的稅務(wù)上有那些弊病和風(fēng)險?
老師小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過10萬,和季度銷售額不超過30萬,是如果小規(guī)模是按月報(bào)稅的話,一個月就不能超過10萬,如果是按季報(bào)的話一個季度就不能超過30萬,是這個意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會保險的退稅操作指南。我想問問看,單位這個社保退稅是什么情況?每個單位都能有退稅嗎?
老師這個會計(jì)分錄有沒有問題呢
他搞得太復(fù)雜了,以后會崩潰的
待抵扣的分錄的怎么做呢
不涉及待抵扣了,現(xiàn)在是待認(rèn)證
老師有沒有關(guān)于增值稅的有換分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
老師我要增值 稅,所有的分錄,我這邊捋捋
進(jìn)項(xiàng) 借:庫存商品 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸;銀行存款 銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額是計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅
是的,就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
好的 謝謝
不客氣,祝你工作順利