那個(gè)是按年申報(bào)的,次年1月申報(bào)
老師,我們沒(méi)有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
老師,印花稅其他營(yíng)業(yè)賬簿按次申報(bào)的是不是可以不用報(bào)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,其他營(yíng)業(yè)賬簿好像今年報(bào)不了這個(gè)印花稅是嗎?申報(bào)印花稅的時(shí)候有好多稅種,但是沒(méi)“其他營(yíng)業(yè)賬簿”印花稅
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在取消了營(yíng)業(yè)賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,那對(duì)于這種按年征收的印花稅對(duì)于改革前的其他營(yíng)業(yè)賬簿還用單獨(dú)申報(bào)嗎
印花稅營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào),按次,按期申報(bào)了的是不是都得再報(bào)一遍營(yíng)業(yè)賬簿,金額哪,申報(bào)流程可以簡(jiǎn)單說(shuō)一下嗎,只報(bào)過(guò)按期和按次
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無(wú)差額,我想請(qǐng)問(wèn)下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬(wàn),B股東沒(méi)有投資,還從公司借支了16萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入554萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本557萬(wàn),應(yīng)收賬款205萬(wàn),應(yīng)付賬款190萬(wàn),賬上余額-20萬(wàn),A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬(wàn)。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬(wàn),那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過(guò)給B股東,A股東還要給B股東多少錢(qián)?利潤(rùn)是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來(lái)的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號(hào)和代碼分別是哪個(gè)?
老師,公積金個(gè)人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬(wàn)的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬(wàn)的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
您好,我想問(wèn)一下新企業(yè)被列入負(fù)面清單開(kāi)不了數(shù)電票,要怎么辦