增值稅: 先算不含稅售價(jià):2120000x0.7:(1%2B13%)≈ 1313274.34元 增值稅銷項(xiàng)稅額:1313274.34x13%≈ 170725.66元(若有進(jìn)項(xiàng)可抵扣,需用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)算實(shí)際繳納額 附加稅(以市區(qū)為例,稅率共12%): 附加稅=170725.66x12%≈ 20487.08元 ) 企業(yè)所得稅: 應(yīng)納稅所得額=不含稅售價(jià)-成本-附加稅=1313274.34-2120000-20487.08=-827212.74元,當(dāng)期虧損,無(wú)需繳納
勞務(wù)公司,開(kāi)3000萬(wàn)的發(fā)票,需要繳納多少錢(qián)的稅款,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,企業(yè)所得稅就按沒(méi)有成本費(fèi)用的算一下,
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。該企業(yè)本月銷售庫(kù)存商品一批,共收到價(jià)稅合計(jì)2400萬(wàn)元;該批商品成本為150萬(wàn)元,已提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備25萬(wàn)元。不考慮其他因素,寫(xiě)出相關(guān)分錄。老師這個(gè)怎么寫(xiě)呢
位于市區(qū)的丙進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實(shí)木地板,取得不含增值稅價(jià)款720萬(wàn)元。另外,當(dāng)期出口貨物增值稅免抵稅額為14萬(wàn)元。假設(shè)本月無(wú)其他業(yè)務(wù),可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為37萬(wàn)元。已知實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率為5%,增值稅稅率為13%,丙公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%,地方教育附加征收率為2%。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。(2)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅。(4)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加。(5)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
某企業(yè)為增值稅─般納稅人,增值稅稅率為13%。本月銷售一批材料,價(jià)值5876元(含稅)。該批材料計(jì)劃成本4200元,材料成本差異率為2%,該企業(yè)銷售此批材料應(yīng)確認(rèn)的損益為()元。 A.916 B.1000 C.1592 D.1676 老師,請(qǐng)問(wèn)這道題的計(jì)算公式是什么?
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在要開(kāi)6%的發(fā)票,開(kāi)金額為5966802.41 ,幫我算一下要交多少增值稅?附加稅?企業(yè)所得稅? 按沒(méi)有成本發(fā)票的算
老師,企業(yè)支付寶注冊(cè)下來(lái)員工也不能用企業(yè)支付寶直接給對(duì)方付款,只能使用企業(yè)支付寶收款?
個(gè)體戶生產(chǎn)的該不該用公戶發(fā)工資
*****百貨商行(個(gè)人獨(dú)資),請(qǐng)問(wèn)這類公司注銷 應(yīng)該怎么操作 廣東公司
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司發(fā)了工資,因?yàn)閱T工不認(rèn)可工資,不給我簽工資條怎么辦
補(bǔ)交以前年度個(gè)稅稅款800元 滯納金400元 怎么記賬
內(nèi)賬,退客戶的一筆預(yù)收款5萬(wàn)元,現(xiàn)一年到期收益500元,但是要收取違約金200元,從收益里扣200元違約金。退款時(shí)直接做借預(yù)收賬款5萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)費(fèi)用收益300元,貸銀行存款50500,這樣可以嗎?還是要做一筆體現(xiàn)違約金的科目,如果要體現(xiàn)出來(lái)的話要怎么做?
請(qǐng)問(wèn),2023年把福利費(fèi)和招待費(fèi)計(jì)入“工程施工-間接費(fèi)用”了,現(xiàn)在需要調(diào)到正確的科目,超出部分要調(diào)增補(bǔ)稅,匯算清繳報(bào)表已進(jìn)行調(diào)整并補(bǔ)繳稅款,現(xiàn)在賬套里面的分錄要怎么做,原來(lái)的分錄需要每一筆都沖紅嗎
9810和0211的出口模式到底是什么,跨境電商適合哪一種
老師你好,我們收到的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,我們開(kāi)出去的農(nóng)產(chǎn)品也是免稅發(fā)票,那么這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票需要做9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,企查查的信息部分與工商年報(bào)不一致,比如股權(quán)變動(dòng)我是在25年變動(dòng)的,工商年報(bào)得26年報(bào)25年時(shí)才會(huì)更改,但是企查查信息卻能查到股權(quán)變動(dòng)情況。我們是股份公司并沒(méi)有去工商局去做變更,企查查的信息是從哪里獲取的
如果這批貨按報(bào)廢處理呢,是不是原抵扣進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,繼續(xù)交增值稅
不能抵扣就轉(zhuǎn)出繼續(xù)交
當(dāng)時(shí)這庫(kù)存212000的進(jìn)項(xiàng)275600,就要交增值稅是么,附加稅要不要交,企業(yè)所得稅要不要交,再幫忙算一下
要交的增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng) 附加稅是增值稅的金額乘以附加稅稅率 所得稅是毛利乘以所得稅稅率