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老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄是什么意思,大白話怎么理解

2025-07-16 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 14:56

就是把銷項(xiàng)稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)平

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快賬用戶7157 追問 2025-07-16 14:59

這個(gè)分錄有沒有錯(cuò),借貸方是不是相反了,總感覺不對

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:00

應(yīng)該是相反的方向結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7157 追問 2025-07-16 15:01

所以這個(gè)分錄是錯(cuò)的對吧

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快賬用戶7157 追問 2025-07-16 15:02

我們在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅之后,如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,那么結(jié)轉(zhuǎn)完了之后的分錄要怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:02

是的,方向做反了的哈

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快賬用戶7157 追問 2025-07-16 15:06

如果結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅之后,出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目余額在借方,也就是不用交稅,那下一步的分錄要怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:09

他做麻煩了。以后業(yè)務(wù)復(fù)雜了會更奔潰. 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7157 追問 2025-07-16 15:15

那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目什么時(shí)候會用到,分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:15

不需要那個(gè)科目,簡單的按我那樣思路處理

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快賬用戶7157 追問 2025-07-16 15:20

所以說賬務(wù)上就不需要有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅那兩個(gè)會計(jì)分錄是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:23

不是,意思是不需要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平

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快賬用戶7157 追問 2025-07-16 15:26

對,我少打了結(jié)轉(zhuǎn)兩個(gè)字,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:27

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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就是把銷項(xiàng)稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)平
2025-07-16
你好,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的意思,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的增值稅,你認(rèn)證了
2024-03-15
你好,就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就可以了。
2022-07-10
你好,你合并了之后這個(gè)分錄不對。
2022-03-15
您好!這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)該繳納的增值稅金額
2022-07-07
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