你好,這個按稅法確實需要視同銷售。 這個月銷售費用貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
我想咨詢一下單位屬于貿易行業(yè),之前我們單位椒直接外購商品,然后形成我公司的主營業(yè)務收入,現(xiàn)在我們還是外購同樣的的商品,但是我們拿出來一部分商品來進行委托加工成另外一種商品,然后銷售的話,直接采購進來銷售的分錄怎么做?然后經過加工之后的另一種商品應該怎么做分錄?
您好,向客戶免費贈送我們公司購進的設備,但是按年收取服務費。我們只確認了服務費收入,現(xiàn)在稅局要求視同銷售,那我視同銷售時怎么做分錄么?借方寫什么科目呢
老師我們公司的有發(fā)樣品給客服,是不是要做視同銷售呀!這個邊是銷售那邊給我財務的,可以做記賬憑證附件嗎?如果按照這個樣品表來做賬,這個分錄該怎么做呢?還有就是樣品里有進口貨物是虧本的,因為視同銷售按照我們公司銷售的平均價做為視同銷售單價,所以就虧本了視同銷售,請老師把這表上的數(shù)據(jù)做樣品視同銷售的分錄給我可以嗎?謝謝!請寫帶有數(shù)字的分錄,多謝老師
你好,老師,請教我們的客戶在2024.12月計提了377358.49元的費用(含稅金額是40萬,我們應該在12月給他們開發(fā)票,但是由于發(fā)票額度不夠開不了,所以客戶他們預計了這筆費用),在2024.12月賬務中我們的客戶(也是往來單位)預提了這筆費用那我們公司應該怎么記賬,分錄怎么做,目前款還沒轉給我們公司,如果我們不做這筆業(yè)務的話,我們公司和這個往來單位的往來就對不上,請問這個業(yè)務我該怎么做分錄,急求急求能解答的老師來回答下,謝謝
老師,我們23年給代理商的激勵費23年12月份計提,有30萬這樣,但24年并沒有支付給他們。而是拿來抵貨款,假如激勵費是30萬,他們訂貨80萬,那他們只需支付50萬過來就可以,正確的做法應該是我們調整23年計提的費用,然后24年開折扣發(fā)票30萬,但我們24年并沒有開30萬的折扣發(fā)票,而是直接開80萬的發(fā)票,現(xiàn)在24年的賬我們還沒結完,請問我現(xiàn)在該怎么調整這筆賬?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調整科目,請問報24年年報時候納稅調表需要調減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
當時我拿到這個發(fā)票做借:銷售費用 進項稅額,貸銀行存款了,現(xiàn)在要求做們做視同銷售,怎么做?
你好,你紅字沖減,然后借庫存商品,貸銀行存款 借其他業(yè)務成本,貸庫存商品 借銷售費用貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
這是23年發(fā)生的,現(xiàn)在怎么做?進項已經抵扣了
你好,這樣的,其實建議你問下稅務局看他們是要求你們調到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。
120000元,120000/1.13=106194.6902655*0.13=13805.3097345銷售費106194.69進項13805.32貸銀行存款120000當時這么做的
現(xiàn)在說這要視同銷售,麻煩老師把完整分錄做一下,需要怎么調整,把數(shù)據(jù)帶進分錄
借庫存商品106194.69 貸銷售費用 然后借銷售費用120000,貸庫存商品106194.69 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13805.32 這樣就可以了。當做不賺錢的做法。
他們要我們做收入,10%利潤
您好,借銷售費用132000,貸其他業(yè)務收入116814.16 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額15185.84 然后借其他業(yè)務成本106194.69 貸庫存商品106194.69
在23年的時候已經做到銷售費用確認進項。現(xiàn)在是調以前年度的。
老師你這樣做的話,其他業(yè)務收入那不是確認成今年的了嗎?
意思就是說,這一筆收入應該在二三年的時候確認了。
你好,所以我上面一直說你要先跟稅務局確認??此麄兪且竽銈冋{到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。
調整之前的賬哦,因為稅款從23年算起
你好,如果是這樣,你就將上面的損益類科目用以前年度損益調整。損益類的,都用以前年度損益調整 借銷售費用132000,貸其他業(yè)務收入116814.16 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額15185.84 然后借其他業(yè)務成本106194.69 貸庫存商品106194.69