你好,這個建議你不要調(diào)了,直接把新開的發(fā)票貼到之前的憑證。
老師,21年開給對方的票對方遺失了,現(xiàn)在他們不給我結(jié)賬,需要我補(bǔ)一張發(fā)票嗎,我應(yīng)該怎么辦呢老師,是現(xiàn)在把之前的票沖紅嗎,
老師,我想問一下,就比如我們公司跟個個有業(yè)務(wù)23年開了發(fā)票20萬,現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了,又紅沖發(fā)票,現(xiàn)在23年的賬跟24年的賬怎么處理呢 23年的賬還有匯算要怎么辦(找郭老師)
老師,我有一張30000的發(fā)票,23年暫估入賬,24年5月份開來了公司,做了匯算清繳,入了帳,后來6月被對方紅沖,我現(xiàn)在該怎么處理這個帳
老師您好,我是一般納稅人, 我24年12月給對方開了一張發(fā)票,然后25年1月對方說不收24年的票,我在25年1月又重新開了,但是我當(dāng)時沒有在賬上和稅務(wù)上做紅沖,現(xiàn)在發(fā)票3才紅沖,但是我想把發(fā)票在賬務(wù)上做紅沖的放到2月份
老師,23年6月對公付款的一筆費(fèi)用。后臺開了普票,沒人告訴我,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。一直掛著賬呢。請問我現(xiàn)在可以入在25年1月嗎
老師 a公司對b公司打投資款,a是b的100%股東,a打投資款是計入長期股權(quán)投資嗎
好1、小沈,明天上午你寫個申請,就是為了保證這個味泰企業(yè)減虧,嗯,或者持續(xù)健康的發(fā)展和盈利。然后呢,就是下次。即日起,然后這個項目負(fù)責(zé)人,就是我這邊有在行情波動,嗯,和這種維持持平,能夠減虧,或者能夠保證企業(yè)。在這合理利潤的情況下,可以優(yōu)先這個這個去把這個優(yōu)先確定采購價格啊,并打款,然后包包括采購的供應(yīng)和銷售。然后,同時再走這個申請流程,把這一條你整理出來。整理出來明天上午讓我看看,下午下午我回去確認(rèn)一下。確認(rèn)之后,走個流程。 ?2、有兩方面,一個是采購的原原材料主原料,再一個就是銷售的定價。 ?3、這這個寫,如果在能持續(xù)減虧或者保質(zhì)期減虧后得到盈利的情況下,按照一定的比例給團(tuán)隊給予獎勵。把這兩條兒都寫上。 老師,總結(jié)下這3點(diǎn),然后申請怎么寫,幫我寫一下
你好,現(xiàn)在小規(guī)模公司是怎么個做賬和報稅流程呢?
總包方是國內(nèi)公司,分包方也是國內(nèi)公司,項目所在地在吉爾吉斯,施工內(nèi)容是土建工程,總包方要求分包方提供增值稅零稅率普票,問題1:增值稅零稅率普票開具需要向稅務(wù)主管部門備案嗎?如何備案?問題2:分包方開具收入零稅率發(fā)票,采購在國內(nèi)進(jìn)行,收到進(jìn)項專票?然后相當(dāng)于就是只有進(jìn)項沒有銷項?無需繳納增值稅?跨國的這種業(yè)務(wù)存不存在異地預(yù)交增值稅?問題3:為什么會有零稅率一說,這個是符合哪個政策?
請問個體工商戶只有老板1個人,每月用庫存現(xiàn)金給老板發(fā)工資,要申報嗎?發(fā)給老板的工資可以當(dāng)成本費(fèi)嗎?每月發(fā)2000~5000元,如何來安排呢?一個季度的營業(yè)收入約25000元左右
老師:勞務(wù)公司選簡易納稅,稅率是多少?異地預(yù)交稅款是多少?
請問老師,公司使用過的二手車輛銷售給個人,是0稅率嗎,我們找二手車交易代開的發(fā)票,顯示0稅率,那我們還用繳稅嗎
制造費(fèi)用里面這些明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么一次性結(jié)轉(zhuǎn)呢,好多明細(xì)
小規(guī)模開專票機(jī)械租賃類稅點(diǎn)是3%還是1%
老師,我們老板的車私車公用,簽個協(xié)議,只報銷油費(fèi),不給租金可以嗎?還是必須開發(fā)票支付租金
這樣操作會不會違規(guī)
你好,你如果能夠證明確實是24年的業(yè)務(wù)就可以,不算違規(guī)。
那為什么有的時候要調(diào)呢?
你如果沒有辦法證明這是24年的業(yè)務(wù),你就得要調(diào)整。
要怎么調(diào)?
你好,就是不能稅前扣除,要去更正匯算清繳。
賬上分錄怎么做?
你好,這個需要對方開紅字發(fā)票,拿紅字發(fā)票給你。 然后你做借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。