如果沒(méi)有殘值累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn) 借銀行存款204000 貸固定資產(chǎn)清理204000÷1.13, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),204000÷1.13×13%, 借固定資產(chǎn)清理204000÷1.13 貸營(yíng)業(yè)外收入。 這個(gè)是按照一般納稅人一般計(jì)稅的。
老師,您好!新接手的賬,賬面上有一輛汽車(chē),如果按月提折舊的話已經(jīng)早就提完折舊了,但我的上一個(gè)財(cái)務(wù)有5年的時(shí)間沒(méi)有給這臺(tái)車(chē)提折舊,現(xiàn)在我該怎么做才賬才行呢?
老師我們單位有一臺(tái)固定資產(chǎn)汽車(chē) 現(xiàn)在賣(mài)了 咱們自己開(kāi)的發(fā)票 這個(gè)分錄怎么做?折舊都已經(jīng)提完了
老師:您好!去年公司從個(gè)人處購(gòu)買(mǎi)了一輛40000元的二手車(chē),做為公司固定資產(chǎn)入賬,到今年三月份已經(jīng)計(jì)提折舊10000元,因?yàn)楣疽N(xiāo),這輛二手車(chē)四月份就出售了,出售價(jià)格是5000元,請(qǐng)問(wèn)老師,賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
老師問(wèn)一下,公司有輛車(chē)折舊已經(jīng)折完了,現(xiàn)在要賣(mài)掉這輛車(chē)子,那我會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么做的?
老師,我司要稅務(wù)注銷(xiāo),固定資產(chǎn)有臺(tái)車(chē)折舊已經(jīng)計(jì)提完了,剩下5萬(wàn)多的凈殘值,這個(gè)怎么處理?
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開(kāi)具發(fā)票,一直沒(méi)到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo),這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲取? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車(chē)的電子普票也可以抵扣?
老師,你好,課程怎么后臺(tái)暫停時(shí)間,什么時(shí)候?qū)W什么時(shí)候開(kāi)通
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,今天邀請(qǐng)了10多家個(gè)體工商戶(hù)門(mén)店的客戶(hù)到一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀,客戶(hù)的消費(fèi)大多都算是個(gè)體工商戶(hù)門(mén)店收入,客戶(hù)大概有280個(gè)人,伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車(chē)費(fèi)用又都是我們公司支出,這個(gè)做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,混凝土生產(chǎn)制造業(yè)成本1立方米混凝土用多少度電?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,今天邀請(qǐng)了10多家個(gè)體工商戶(hù)門(mén)店的客戶(hù)到一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀,客戶(hù)的消費(fèi)大多都算是個(gè)體工商戶(hù)門(mén)店收入,客戶(hù)大概有280個(gè)人,伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車(chē)費(fèi)用又都是我們公司支出,這個(gè)做賬呢
客運(yùn)公司,工會(huì)賬戶(hù)沒(méi)錢(qián),從基本戶(hù)轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶(hù)發(fā)放駕駛員高溫物品,基本戶(hù)和工會(huì)賬戶(hù)具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,我想問(wèn)下,我新來(lái)一個(gè)公司,是賣(mài)糖尿病產(chǎn)品和服務(wù),公司庫(kù)存也很亂,老板也要理庫(kù)存,外賬是代賬在做,現(xiàn)在公司想要接回來(lái)。
獨(dú)立核算分公司,買(mǎi)電腦記什么科目
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
你好,沒(méi)有成本,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
本年利潤(rùn)設(shè)計(jì)嘛
你好,影響你本年的利潤(rùn),你盈利了204000÷1.13 用你的利潤(rùn)加上這個(gè)盈利的。
那具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn) 借銀行存款204000 貸固定資產(chǎn)清理204000÷1.13, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),204000÷1.13×13%, 借固定資產(chǎn)清理204000÷1.13 貸營(yíng)業(yè)外收入。