第四季度和年報的是一樣嗎?是的話可以忽略。
#提問#請問老師,金蝶財務報表我沒有修改公式,我就把本期金額改成了本年累計,為什么后面的報表數(shù)據(jù)跟以前對不上了,我現(xiàn)在要怎樣恢復,圖一現(xiàn)在的數(shù)據(jù),圖二以前的數(shù)據(jù)
現(xiàn)在不是申報第四季度的所得稅和財務報表?如果匯算清繳時企業(yè)所得稅年報、財務報表年報數(shù)據(jù)不一致,會被通知修改報表?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務申報的數(shù)據(jù)少了580元,利潤總額少了4180元,當時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調整的一些費用,企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務局更正申報嗎?
我之前報了第三季度的資產(chǎn)負債表和利潤表,因為是新手不知道,報了季報之后更改了賬套的數(shù)據(jù),現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導出來的資產(chǎn)負債表和利潤表跟之前報給稅務局的的數(shù)據(jù)不一樣了,我想問下有什么辦法可以解決一下,可不可以更正申報
鐵路電子客票購買方名稱為個人,可以報銷嗎?
老師,小規(guī)模的網(wǎng)絡科技公司,收到的網(wǎng)絡服務費入什么科目
甲公司與乙公司簽訂協(xié)議,乙公司在在甲公司平臺上買,貨款進入甲公司賬戶,比如賣咸鵝50萬,甲公司提10點5萬后,退給乙公司45萬,甲公司賬怎么做?
老師,我們是單位,和個人簽訂苗木收購合同,我們需要交印花稅不
2個同樣汽車經(jīng)銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機動車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。如果想做到票和資金流一致怎么走,可以把B公司放客戶的款直接轉到A公司賬戶上嗎 備注車架號行不 對方不出三方協(xié)議
老師,建筑勞務公司簡易計稅分包抵減,開勞務票銷售50萬,取得分包發(fā)票25萬。分包占到50%,這么高的比例可以做增值稅分包抵減嗎?
你好老師,工會經(jīng)會是4 5 6三個月應發(fā)工資的百分之2嗎,不是實發(fā)是嗎
請問計提應收賬款的壞賬和壞賬確定已經(jīng)發(fā)生了的分錄,應該怎么做?
6月稅務稽查補繳了所屬期去年12月份的建筑服務預交稅款,本月怎么申報增值稅,在哪里填寫,能不更正申報嗎
老師,今天要租賃3臺電腦,公司先把錢轉到我支付寶,然后用我支付寶轉給租賃公司,這筆分錄怎么做合適呀?
第四季度和年報一樣的。小規(guī)模,季度報的。
可以忽略 不好修改了
第四季度,年報,金蝶數(shù)據(jù)都是一致的
可以修改,你可以不用修改的,這個你自己選擇,你要修改就去稅務局
會對后面有什么影響嗎?以后如果公司注銷會有影響嗎?
沒影響 正常交稅就可以
好的。謝謝老師
不用客氣工作愉快