你先貼寫收入哪個表,不是這個
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
舉例說明 舉例1:納稅人A是一家制造業(yè)企業(yè),成立于2018年9月,屬于增值稅一般納稅人,不適用增值稅差額征稅政策,按照《公告》規(guī)定,其2020年10月至2021年9月的應(yīng)征增值稅銷售額為屬期內(nèi)《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》第1行“按適用稅率計稅銷售額”、第5行“按簡易辦法計稅銷售額”、第7行“免、抵、退辦法出口銷售額”、第8行“免稅銷售額”的“一般項目”和“即征即退項目”合計數(shù)。,,,這是什么意思,看不太懂
先進制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(yè),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額一、加大小微企業(yè)增值稅期末留抵退稅政策力度,將先進制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(yè)(含個體工商戶,下同),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額。1.符合條件的小微企業(yè),可以自2022年4月納稅申報期起向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,退稅條件按照《財政部稅務(wù)總局關(guān)于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2022年第14號,下稱14號公告)第三條規(guī)定執(zhí)行。2.符合條件的微型企業(yè),可以自2022年4月納稅申報期起向主管稅務(wù)機關(guān)申請一次性退還存量留抵稅額;符合條件的小型企業(yè),可以自2022年5月納稅申報期起向主管稅務(wù)機關(guān)申請一次性退還存量留抵稅額。二、適用14號公告政策的納稅人需同時符合以下條件:1.納稅信用等級為A級或者B級;2.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、騙取出口退稅或虛開增值稅專用
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關(guān)單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務(wù)注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當月屬期更改增值稅,企業(yè)所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
3.A.B.C企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下事項:(1)B企業(yè)從A企業(yè)采購30000元的貨物一批,從A企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票上注明貨物價款50000元,稅額6500元。(2)A與C未發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù),A企業(yè)向C企業(yè)開具一份增值稅專用發(fā)票,注明貨物價款5000元,稅額650元。請依次簡要回答下列問題:(1)A企業(yè)向B、C企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票分別屬于什么行為?(2)假設(shè)A企業(yè)未就其虛開金額申報并繳納增值稅,A企業(yè)具上述增值稅專用發(fā)票應(yīng)如何計算增值稅?(3)A企業(yè)開具上述增值稅專用發(fā)票的行為將會受到怎樣的行政處罰?(4)若B、C企業(yè)受到上述增值稅專用發(fā)票己申報抵扣,增值稅應(yīng)如何處理,將會受到怎樣的行政處罰?
老師小規(guī)模企業(yè)上季的增值稅漏報了,這期補申報不了嗎
500萬元以下,購進的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除季度申報能享受嗎?
老師你好,稅費繳納二維碼一直更新不了,啥原因
如果本月紅沖金額大于藍票金額 那怎么報稅啊》
老師 員工的銀行卡被鎖了 寫了委托書讓我們一起轉(zhuǎn)到另一個員工的卡上 這個怎么做賬呀
自然人代開勞務(wù)或者居間費稅點多少?要交多少錢
老師一般納稅人要開加工費發(fā)票,但是進項是材料的,材料占比80%可以嗎
#提問# 老師,你好!公司開了一個對公戶,把錢通過對公戶打入銀行的理財平臺,分錄怎么做呢?
老師,我這邊2套賬,現(xiàn)在外賬上公戶一直沒有錢,大的費用基本沒有,也沒有房租啥的,庫存還特別大,怎么建議一下
勞務(wù)派遣行業(yè)需要交印花稅嗎?
哪個收入表?
填寫開具發(fā)票的哪個表格,這個是主表
附表一,銷售情況明細表?具體是哪一行呢?之前沒操作過,辛苦老師
這個表的第16行第三節(jié)
開具其他發(fā)票銷售額?這里填我本月的出口退稅額?
出口發(fā)票的金額這里是