可直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
我們是工業(yè)企業(yè),進(jìn)銷存用的是月末加權(quán)平均,現(xiàn)在調(diào)庫存只能調(diào)入庫,比如一件商品沒有了,月初還剩著500我入庫那里的數(shù)量填了負(fù)500,因為用的是月末加權(quán)平均,單價不一樣,庫存里面沒有了產(chǎn)品,但是還有余額這個怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫數(shù)量我填負(fù)500,因為是加工業(yè)算分配率得出成本單價,這樣就導(dǎo)致月出的單價和入庫單價不一致,產(chǎn)品實際已經(jīng)不在了,但是還有余額)
用快帳做賬時采用了庫存商品啟用了數(shù)量核算,計算庫存商品時用的移動加權(quán)平均法,單價的位數(shù)很多,但快賬中只保留4位,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)了成本后庫存商品數(shù)量為0.但還有金額在,這個金額在會計上怎么處理呢
軋花廠生產(chǎn)季結(jié)束后,事實上是庫里什么也沒有了,但是生產(chǎn)成本下的料工費都沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,還有庫存商品因為退貨也有余額這種情況怎么做帳務(wù)處理?不會的人不要搶答了
老師 過期了庫存商品可以怎么處理 是全額計提減值嗎 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 如果處理后完全沒有收入是不是借:存貨跌價準(zhǔn)備 貸:庫存商品
老師,我接手一家商貿(mào)公司,前期他們在代理公司代賬,賬務(wù)比較亂,銀行存款,現(xiàn)金,庫存商品帳面數(shù)據(jù)和實際對不上,二期庫存商品沒有數(shù)量,只有總金額。我需要怎么調(diào)整過來,沒有思路了
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
噢老師,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
老師,假如庫存商品帳面付出來了,說明是多的,把帳調(diào)平的話借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字),貸:庫存商品(紅字),或者是借:業(yè)務(wù)成本(紅字),借:庫存商品(藍(lán)字),老師這樣對不對。
是的,你的理解是對的。