需要繳納。按合同總金額 500 萬一次性繳納,而非分期。
老師您好,我們簽訂了一份關(guān)于展會的合同,合同總額需要支付28萬,其中13萬協(xié)辦費,15萬是展位費,請問這份合同需要全額繳納印花稅嗎?還是只繳納15萬部分,謝謝
老師您好,我們租辦公室錢了兩年的合同,但是現(xiàn)在只交了1年的房租,請問我的印花稅要按哪個金額繳納,按一年的還是按合同兩年期的交?
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
老師你好,咨詢個問題,我們是做市政工程的,現(xiàn)在有個項目,這個項目短期之內(nèi)還開不了工,甲方現(xiàn)在要按合同預(yù)付我30%的工程款,這個工程屬于異地的,還需要到異地預(yù)繳稅款,我想問的是,我這筆預(yù)付款是不是得需要全額繳納稅款,這個項目還沒開工,也就沒有成本發(fā)票,那我這個所得稅也得全額繳納吧?那之后我正式開工了,能有成本票的時候,還能抵之前預(yù)付款時繳納的這個稅了嗎?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們跟政府部門簽了合同,這個項目其實是一個部門領(lǐng)導的項目,合同總金額是47萬,現(xiàn)在我們收款后要給對方返7萬,老師,就是我們返7萬,但是對方不開成本票,那這種情況我們應(yīng)該怎么處理最好,因為我們要出錢,但是我們沒有成本的這個事
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
這個屬于印花稅什么稅目,我查了一下沒有符合的
這個是勞務(wù)的,這個符合買賣合同
好的老師,那我們支付的中標服務(wù)費需要繳納么?這個不需要吧
同學你好 這個不需要的