分錄是所得稅費用貸銀行,可以
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個分錄,借,應交所得稅,貸,銀行同時,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產(chǎn)負債表的未分配利潤,對不上就差這個數(shù),是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀
老師 我8月份更正了匯算清繳 補交了去年的所得稅 分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費~企業(yè)所得稅 借:應交稅費~企業(yè)所得稅 貸:銀行 請問分錄是這樣做嗎
老師匯算清繳后需繳納400元所得稅,3月補提了一筆去年的企業(yè)所得稅,借以前年度調(diào)整損益300,貸應交稅費一所得稅300,去年已計提了一筆分錄借所得稅100.貸:應交稅費一所得100,結轉的分錄是3月份做還是4月份??支付的分錄就下月做,借:應交稅費一企業(yè)所得稅400,貸:銀行存款
老師您好,我做23年匯算清繳要補交的企業(yè)所得稅,這筆分錄咋做啊!可以做到24年4月份嗎?
老師您好! 1.請問一下4月份取得的進項專票,3月份可以抵稅? 2.個人所得稅的匯算清繳必須本人做還是單位做也可以的?
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
如果4月沒入賬,7月入賬也是這樣操作吧?
7月入賬也是這樣操作。