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公司車輛出售給個(gè)人,開具13%稅點(diǎn)的發(fā)票給個(gè)人。增值稅申報(bào)表在主營業(yè)務(wù)收入顯示 實(shí)際憑證入賬是掛營業(yè)外收入 這樣就變成增值稅申報(bào)表的收入與利潤表的收入不一致 怎么解決這個(gè)問題

2025-07-14 09:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 09:45

沒問題的,那個(gè)很正常的哈

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沒問題的,那個(gè)很正常的哈
2025-07-14
您好,這個(gè)的話,主要是因?yàn)檫@個(gè)營業(yè)外收入,導(dǎo)致這個(gè)的是把
2025-07-12
你好,如果想要一致的話,把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了,也可以忽略這個(gè)差異。
2025-07-14
你好,做固定資產(chǎn)清理需要交13%的增值稅。不一致的話,你可以把它放到其他業(yè)務(wù)收入,不要做營業(yè)外收入。營業(yè)外收入你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額還是不一致。
2024-08-06
你好這個(gè)是不一樣你改為其他業(yè)務(wù)收入這樣就一致了
2021-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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