可爭(zhēng)取多提,不局限合同金額。準(zhǔn)備好業(yè)務(wù)證明(如多合同、訂單)、納稅信用良好(無(wú)違規(guī))、發(fā)票使用規(guī)范(無(wú)異常)等材料,向?qū)9軉T說(shuō)明業(yè)務(wù)需求,稅局會(huì)平衡需求與風(fēng)險(xiǎn)審批 ,能否多提看實(shí)際情況

老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)!是同一個(gè)廠區(qū)施工 但是因?yàn)閷?duì)方廠家新增流水線時(shí)間有間隔 所以新增一條就針對(duì)新增的這條簽一次合同 三個(gè)月里對(duì)方新增兩條 簽了兩個(gè)合同 一次金額25萬(wàn) 一次金額8萬(wàn) 開(kāi)專票 之前稅務(wù)局說(shuō)月開(kāi)票低于10萬(wàn)不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) 這個(gè)季度給該廠我一共開(kāi)票超30萬(wàn)了!那么金額8萬(wàn)的那個(gè)合同我要開(kāi)外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎?
老師,我們現(xiàn)在有個(gè)情況是這樣的,課我們10月給郵政開(kāi)的35.64萬(wàn)的稅額想用進(jìn)項(xiàng)票抵,岳辰給我們開(kāi)的票是一個(gè)點(diǎn)的,后續(xù)給我們開(kāi)的發(fā)票他們可以把稅點(diǎn)提到3個(gè)點(diǎn),但是會(huì)面臨一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楹贤兄粚?xiě)了含稅金額但是沒(méi)有明確規(guī)定稅點(diǎn),中途提高稅點(diǎn)可能有被查賬的風(fēng)險(xiǎn),所以我想問(wèn)下現(xiàn)在這個(gè)情況是不可行嗎?只能繼續(xù)給我們開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票?
老師中午好,昨天開(kāi)了幾張小規(guī)模的專票,因業(yè)務(wù)需要急需開(kāi)增值稅普票(這個(gè)月剛核定了專票),能不能再把普票限額給提高下?這個(gè)月再申請(qǐng)成一般納稅人,這就需要把小規(guī)模的專票給作廢調(diào),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?業(yè)務(wù)是真實(shí)存在的,因?yàn)轫?xiàng)目到期,不提供發(fā)票對(duì)方合同規(guī)定要扣工程款。
老師,您好,我們公司是一般納稅人,和銷售方一個(gè)體戶發(fā)生了一筆合同金額25000的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這個(gè)個(gè)體戶不想找稅務(wù)局給我們代開(kāi)發(fā)票,讓我們自己去開(kāi),那我們自己去找稅務(wù)局代開(kāi)的話需要交多少錢呢,這個(gè)可以讓個(gè)體戶付
老師你好,我們有個(gè)客戶,23年-25年的賬一直沒(méi)結(jié),這個(gè)月讓把發(fā)票開(kāi)完,錢就給完,公司是小規(guī)模納稅人,1個(gè)月額度只有30萬(wàn),這個(gè)月還給別的客戶開(kāi)了些,額度不夠用?,F(xiàn)在我想申請(qǐng)臨時(shí)額度,需要提供合同。請(qǐng)問(wèn)老師,我下個(gè)月可能就開(kāi)不了這些票了,這個(gè)有沒(méi)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫(xiě),他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)怎么辦?
有沒(méi)有老師做過(guò)電商會(huì)計(jì)
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問(wèn)需要先把這個(gè)異常移出來(lái)嗎?還是說(shuō)可以不用移除直接注銷呢?
公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了,怎么撤回出口免抵退申報(bào)
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問(wèn)老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問(wèn),自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說(shuō)一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開(kāi),怎么繳稅?
老師發(fā)票開(kāi)的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開(kāi)
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎


納稅信仰良好,發(fā)票使用規(guī)范證明在哪里打印啊
電子稅局里面納稅信用或者證明開(kāi)具模塊
老師,沒(méi)有啊
你開(kāi)完稅證明就可以
老師,這是什么意思
意思就是你要做賬的哦
啊?我每個(gè)月做這賬呢呀
同學(xué)你好 賬簿啥的都有嗎?
?明細(xì)賬,科目輔助表這些嗎?做賬軟件里面有下載電子版了,但是稅務(wù)局也沒(méi)讓上傳呀
就是不用上傳 你得打印出來(lái)
好的,但是打印不打印稅務(wù)局怎么知道的呢
這個(gè)一般是隨機(jī)出來(lái)的
老師是不是我企業(yè)所得稅申報(bào)不正確的原因呀,我2024年8月收到上級(jí)撥款478800元,沒(méi)開(kāi)票,我記入收入了,2025年匯算清繳時(shí)候我才發(fā)現(xiàn),申報(bào)時(shí)候收入與開(kāi)票金額不符,我也沒(méi)有按增值稅未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅,補(bǔ)覺(jué)增值稅那不就太多了,然后就填到營(yíng)業(yè)外收入申報(bào)的,到擠修改的2024年第三季度和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有修改,賬上也沒(méi)有修改憑證
那就是這個(gè)原因了哦
老師,這怎么辦呢,可以把2024年的憑證修改一下吧
盡量不要隨便亂改哦
那怎么辦呀,就讓他這樣待著嗎
就錯(cuò)著這樣,不管了呀
你如果該去年的賬也得改申報(bào)表了