您好,是的,按公允價(jià)視同銷售
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是超市行業(yè),供應(yīng)商贈(zèng)送了超市一些商品,然后我們又放入超市來(lái)賣,這個(gè)因?yàn)椴挥没ㄥX買來(lái),怎么算入庫(kù),然后出售又怎么來(lái)算,這些分錄該怎么來(lái)寫(xiě)呢?舉例:贈(zèng)送的商品成本是300,銷售價(jià)是350
老師,請(qǐng)問(wèn):我司是賣酒的,將供應(yīng)商送給我們的杯子在銷售酒的時(shí)候隨同贈(zèng)送杯子,那杯子需要視同銷售嗎?
供應(yīng)商免費(fèi)給我們的樣品,我們又免費(fèi)贈(zèng)送客戶,需要視同銷售嗎?
老師,我們公司是賣空調(diào)的。有的時(shí)候會(huì)采購(gòu)贈(zèng)品送給客戶。那種袋裝大米,我們采購(gòu)時(shí)供應(yīng)商給我們開(kāi)具的是9%的稅率,我們贈(zèng)送出去按哪個(gè)稅率來(lái)視同銷售呢?
老師,我們外購(gòu)的禮品用于贈(zèng)送客戶。購(gòu)入分錄借:庫(kù)存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 貸銀行存款1130 贈(zèng)送視同銷售價(jià)格為1100元,贈(zèng)送分錄:借:銷售費(fèi)用1143 貸:庫(kù)存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)143,請(qǐng)問(wèn)分錄正確嗎?
郭老師,為什么有的地方高速路過(guò)路費(fèi)專票能抵扣,有的卻勾選不了,不能抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)報(bào)酬可以填附加扣除嗎
本公司預(yù)收客戶2萬(wàn)元,貨物已發(fā),尾款1萬(wàn)元沒(méi)收回,現(xiàn)已收不回,預(yù)收應(yīng)該怎么沖銷呢?
老師,賬面庫(kù)存大,盤點(diǎn)之后怎么調(diào)整呢?
報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF,運(yùn)費(fèi)是美元總價(jià),保費(fèi)是人民幣總價(jià),這個(gè)怎么算FOB價(jià)格
個(gè)人可以去代開(kāi)專票嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得彌補(bǔ)以前年度虧損是在哪欄填寫(xiě)的
老師,沒(méi)收到預(yù)付款,也沒(méi)發(fā)貨,已開(kāi)票未確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄 借:合同負(fù)債還是應(yīng)收賬款? 貸:銷項(xiàng)稅額
老師,開(kāi)了發(fā)票了,沒(méi)收錢,沒(méi)發(fā)貨咋做?
老師,我們公司前面幾個(gè)月的工資都沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在可以補(bǔ)報(bào)嗎?
那像你剛才說(shuō)的做法,借 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),這里庫(kù)存商品不是0嗎?這里又如何做分錄呢?
供應(yīng)商免費(fèi)送的我們進(jìn)貨是單價(jià)是0
你們不能按單價(jià)是0入賬,要按對(duì)方買的成本來(lái)入賬
供應(yīng)商贈(zèng)送給我們的啊,這個(gè)該怎么入賬呢
這個(gè)成本不就是0嗎
借:庫(kù)存商品
貸:營(yíng)業(yè)外收入
你們要按實(shí)際成本入賬,不能按0
那這個(gè)需要納稅調(diào)增嗎
不用調(diào)增的,正常做賬就可以
對(duì)了,贈(zèng)送視同銷售是按成本還是按市場(chǎng)價(jià)做費(fèi)用啊
假如含稅售價(jià)是500,成本價(jià)450,稅率是一個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)銷售費(fèi)用是不是450+500/1.01*0.01?
是的,是的,就是這樣算的