超過的金額掛其他應(yīng)付款-股東
老師您好,我們有一家公司1000萬注冊(cè)資本,一直是處于虧損狀態(tài)。去年10月份是有兩個(gè)股東,股東a為個(gè)人投資,注冊(cè)資本600萬實(shí)收資本到位100萬,股東b為個(gè)人投資,注冊(cè)資本400萬無實(shí)收資本。去年10月做了工商變更,股東a把600萬股權(quán)作價(jià)100萬轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)公司,今年審計(jì)公司來審計(jì)建議我們減資是為什么?
老師,我們老板新注冊(cè)一個(gè)公司,股東一共三人,投資金額是200萬,三個(gè)股東只有一個(gè)投資款投入10萬,剩下的應(yīng)該什么時(shí)候投到公司合適,可以一直不投嗎?
老師請(qǐng)問下我們注冊(cè)的公司是兩個(gè)股東其中一個(gè)股東打入公司賬戶900萬,但是轉(zhuǎn)款備注處沒有注明投資款,這種情況是走實(shí)收資本好還是走往來款好呢
老師 我們公司注冊(cè)資金100萬 有三個(gè)股東。其中一個(gè)股東是法人。只有法人往公戶打錢了做其他應(yīng)付款處理。 另外兩個(gè)股東一分錢也沒往公戶轉(zhuǎn),也沒錢轉(zhuǎn),怎么辦
老師,請(qǐng)教我們新注冊(cè)了一個(gè)公司,A法人34萬B 股東33萬,C股東33萬,一起就三個(gè)股東。D和E分別往公帳上轉(zhuǎn)了兩筆錢,D備注了是交的C股東投資款20萬,E就備注了E個(gè)人投資款15萬(其實(shí)E也是給C交的)這個(gè)怎么入帳?比例按多少
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
商管公司匯進(jìn)來的時(shí)候備注“投資款”了,也能掛其他應(yīng)付款-股東嗎?
是的,超過他認(rèn)繳的注冊(cè)資本直接掛其他應(yīng)付款-股東
是不是不用交“營業(yè)賬簿印花稅”了?那以后商管公司再轉(zhuǎn)賬還用備注“投資款”嗎?
是的,超出部分不需要交“營業(yè)賬簿印花稅”,那個(gè)應(yīng)該備注往來款
即使匯款時(shí)備注“投資款”也不用交印花稅?也不用貸“實(shí)收資本”對(duì)嗎?
是的,就是那個(gè)意思的
那要是記賬公司給做成實(shí)收資本怎么辦?繳了印花稅怎么辦?
可以更正申報(bào)退稅的
假如投資款沒超比例,股東匯款不備注“投資款”算實(shí)收資本嗎?
是的,沒超過認(rèn)繳的金額就要做實(shí)收資本
沒超過認(rèn)繳金額,但是匯款時(shí)沒備注“投資款”能算實(shí)收資本嗎?
那個(gè)當(dāng)然算實(shí)收資本哈
不能算吧?記得有明文說過必須得備注“投資款”才算?
沒備注就掛往來,備注了就掛實(shí)收資本