你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
老師好,醫(yī)院的賬務(wù)我一直是按照每天收費(fèi)室交來的金額登記入賬,做了幾個(gè)月下來,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)(His系統(tǒng))有月科室費(fèi)用匯總表,系統(tǒng)月匯總表金額和我實(shí)際登記的金額有差異(差異原因是:醫(yī)院剛開,系統(tǒng)不熟悉,再加上價(jià)格經(jīng)常改動(dòng)不穩(wěn)定,導(dǎo)致有些費(fèi)用沒有入系統(tǒng)),現(xiàn)在這個(gè)情況,如果醫(yī)保局或者財(cái)政部門來查賬的話,肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符,老師這個(gè)問題大嗎?怎么處理?希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)的老師能給個(gè)辦法
您好,老師我這個(gè)月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個(gè)分錄呢,這兩個(gè)分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
請(qǐng)教下,留抵退稅上的營業(yè)收入與我們實(shí)際報(bào)表的營業(yè)收入金額不同,這個(gè)錯(cuò)誤金額是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,去稅務(wù)局查了也不曉得什么原因,稅務(wù)局就要我們按錯(cuò)誤的金額先提交,問題不大,就不曉得以后對(duì)我們以后會(huì)有什么影響不
老師,我們是個(gè)體戶,核定征收,系統(tǒng)都是自動(dòng)生成報(bào)表,可是報(bào)表里的銷售額和實(shí)際開票金額不符,我點(diǎn)更正申報(bào),好像不行,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?需要去納稅大廳辦理嗎?
在上季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送無誤的前提下,按照財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成的利潤表填報(bào)稅局里的利潤表。輸入“本期金額”的營業(yè)收入后,自動(dòng)帶出的“本年累計(jì)金額”的營業(yè)收入也和財(cái)務(wù)系統(tǒng)相對(duì)應(yīng) 但是,把下一行營業(yè)成本對(duì)應(yīng)的相關(guān)信息錄入后,帶出的累計(jì)數(shù)就和財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)表對(duì)應(yīng)不上了 這是什么原因?qū)е碌模靠梢灾苯釉诙惥值呢?cái)務(wù)報(bào)表上把累計(jì)數(shù)改成和財(cái)務(wù)系統(tǒng)上一樣的數(shù)額嗎?
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老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
是的,系統(tǒng)之所以提醒“手動(dòng)輸入金額與自動(dòng)生成金額差距大”,大概率是因?yàn)槟阍凇安橘~征收”模式下,系統(tǒng)沒有收到或未采集到對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票數(shù)據(jù),導(dǎo)致它按“零成本”或“低匹配”自動(dòng)生成成本,而你手動(dòng)填了一個(gè)遠(yuǎn)高于系統(tǒng)數(shù)據(jù)的數(shù),觸發(fā)了風(fēng)控校驗(yàn)邏輯
登錄 自然人電子稅務(wù)局(WEB端) →【發(fā)票管理】→【進(jìn)項(xiàng)票采集】或【發(fā)票查驗(yàn)】,確認(rèn)是否有對(duì)應(yīng)成本發(fā)票被系統(tǒng)識(shí)別。
那怎么辦呢,系統(tǒng)里確實(shí)沒有收到成本發(fā)票數(shù)據(jù),按系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)來,那就要繳納很多的稅款,
電子稅務(wù)局里查詢的,確實(shí)沒有取得成本發(fā)票
那你手動(dòng)填報(bào)的數(shù)據(jù)是否真實(shí)發(fā)生的數(shù)據(jù)。有沒有相應(yīng)的增值稅發(fā)票
沒有增值稅發(fā)票啊,有的話,系統(tǒng)里就會(huì)查得到啊,
實(shí)際成本費(fèi)用發(fā)生沒有,之后能不能取得發(fā)票了
肯定是有的,就是沒有開發(fā)票,現(xiàn)在是預(yù)繳,我到第四季度申報(bào)時(shí)取得部分發(fā)票,其他的收據(jù)代替,行嗎?個(gè)體工商戶沒有那么多正規(guī)發(fā)票
你可以先按實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用金額填報(bào),但現(xiàn)在填報(bào)的金額要在后期取得相應(yīng)的發(fā)票,在當(dāng)年取得。最好不要跨年。
那我現(xiàn)在填的,提示金額差距過大,會(huì)影響信譽(yù),我就嚇到了,也不用管他,后面補(bǔ)發(fā)票就行是吧?