借:庫(kù)存商品-化肥 貸:應(yīng)收賬款
老師你好,想問(wèn)一下這兩筆錢怎么處理呢?發(fā)票我們是購(gòu)買方,應(yīng)該要付的管理服務(wù)費(fèi),銀行回單是我們要收的房費(fèi),意思就是我們是加盟的,對(duì)方那邊扣掉了服務(wù)費(fèi)把剩下的錢返回給我們,那發(fā)票要怎么入賬呢?
老師,我們是商混站,有兩條生產(chǎn)線對(duì)外出租了,租賃方對(duì)外都是用的我們公司,而且用我們的公司開(kāi)了一個(gè)基本賬戶,我們這邊給開(kāi)發(fā)票,他們自己承擔(dān)開(kāi)票的稅費(fèi),我們作為財(cái)務(wù)部門應(yīng)該怎么監(jiān)管他們那邊?
老師,你好,我這邊跟一家公司簽了維修合同,我是銷售方,有業(yè)務(wù)往來(lái),他給我們付款的單位跟簽合同單位是一致的,但是讓我們開(kāi)的發(fā)票卻是他們公司的一個(gè)下屬的維修單位,我這邊要怎么做賬啊, 收款跟發(fā)票單位不一致,要怎么把賬作平呢
你好老師,我這邊工業(yè)企業(yè)。一般納稅人籌建期,有個(gè)辦公樓裝修的費(fèi)用125000,他這邊完工了,給我們開(kāi)了85000的乳膠漆膩?zhàn)臃圻€有石膏板的材料費(fèi)85000元的專票,剩下的40000元他開(kāi)的是普票,建筑服務(wù)*裝飾材料費(fèi),單位是,批,次數(shù)是一次,這個(gè)怎么是不是不對(duì)啊老師
老師你好請(qǐng)問(wèn)對(duì)方上個(gè)月開(kāi)了材料發(fā)票給我們,對(duì)方把單位弄錯(cuò)了,我們這邊已抵扣和入賬了,后來(lái)才發(fā)現(xiàn),叫對(duì)方紅沖本月重新開(kāi)了正確的發(fā)票來(lái)了,這個(gè)月我應(yīng)該怎么入賬,是先把上個(gè)月入賬的紅沖了嗎,安這個(gè)發(fā)票入嗎?但是上個(gè)月他單位開(kāi)錯(cuò)了,我入賬是對(duì)的,這個(gè)怎么處理
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開(kāi)了一張票,沒(méi)有采購(gòu)合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購(gòu)分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
老師,這個(gè)出口的。我們是出口了三個(gè),這邊只有2個(gè)。是不是有一個(gè)是可以退稅就不會(huì)顯示?
老師,請(qǐng)問(wèn)員 工社保只申請(qǐng)沒(méi)有繳費(fèi),員工住院醫(yī)??梢杂脝?/p>
跟股東借款50萬(wàn) 可以轉(zhuǎn)為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務(wù)*檢測(cè)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設(shè)房地產(chǎn)2020年預(yù)售,預(yù)交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調(diào)不調(diào)2020年的企業(yè)所得稅?
注冊(cè)資本100萬(wàn) 股東打款150萬(wàn) 超過(guò)的50萬(wàn)要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開(kāi)票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
我的化肥可以再往外銷售
老師我的分錄就是借應(yīng)收賬款,貸庫(kù)存商品
庫(kù)存商品是資產(chǎn),借方表示增加
您收到化肥以后,應(yīng)收款就減少了,所以貸方發(fā)生額是應(yīng)收款
老師我銷售的話,我是農(nóng)機(jī)合作社,銷售化肥算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是營(yíng)業(yè)外收入
可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師我現(xiàn)在往外銷售的話,分錄是不是借應(yīng)收賬款,貸庫(kù)存商品了
借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師這個(gè)化肥如果抵扣工資,該怎么做
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品