你好,這個是按? ?方便食品? 開具的?
你好,我們是一家餐飲公司,主營食堂經(jīng)營和食材配送,我們有部分供應(yīng)商沒有按照實際明細開發(fā)票(例如我們進貨的產(chǎn)品是瘦肉、腿肉、大骨等),對方發(fā)票名稱只開(豬肉)然后對應(yīng)當(dāng)月的總金額,但我們進銷存明細都有登記能夠匹配得上,只是發(fā)票沒辦法詳盡。 目前有客戶需要開的發(fā)票名稱跟我們進項的產(chǎn)品名稱沒辦法對應(yīng)得上,是實際經(jīng)營的業(yè)務(wù),稅收分類的大類也是一致的,只是明細沒辦法按照名稱一對一,想問下這樣開票可以嗎?
老師,下午好!我們是施工企業(yè),進入裝修階段。之前分包岀去的項目,對方開來的建筑服務(wù)發(fā)票?,F(xiàn)在,進入裝修階段,比如,石材,玻璃隔斷,等。這些發(fā)要開的稅收分類碼,都是非金屬制品/石材/玻璃門等,發(fā)票左上角,也沒有(建筑服務(wù))字樣,所以,我也沒有要求備注欄備好工程名稱,地址。
老師,我們公司是做學(xué)生研學(xué)的,類似于小文化景區(qū),里面會有應(yīng)該食物區(qū),是別人合作,別人銷售她們請營業(yè)員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛(wèi)生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀,方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進來發(fā)票,包括后面我們研學(xué)文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發(fā)票合適呢,本來研學(xué)館,別人都看得到那兒就有個食物區(qū),報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費這塊,所以我認為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
不屬于熟制水產(chǎn)品?
你好,你之前描述,只有? 熟肉制品,沒有提到? 熟制水產(chǎn)品