您好,公司是主營什么的了?
老師你好 是不是產(chǎn)生購進(jìn)貨物和銷售產(chǎn)品的合同就要繳納印花稅 要是之前沒交可以補交嗎
老師,餐飲業(yè)就是個飯店,這樣的銷售用繳印花稅嗎?不是說印花稅屬于合同稅嗎。這樣的的銷售需要繳納印花稅嗎
銷售業(yè)務(wù)如果沒有簽訂合同是不是就不用繳納印花稅?
印花稅購銷合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購貨不含稅金額1000元,銷售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷售的印花稅
土增清算時扣除的印花稅是不是包含土地出讓繳納的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅和銷售產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移繳納的印花稅嗎?
自己成立公司,然后在抖音上賣貨,這個是不是把收入提現(xiàn),當(dāng)月提現(xiàn),下個月報稅
公司新開通社保,社保繳費基數(shù)怎么確定是多少
老師,假設(shè)境內(nèi)公司(A和B合伙各50%購買設(shè)備100萬),以買賣合同出口到境外子公司運營,設(shè)備款100萬已經(jīng)打回國內(nèi),如果產(chǎn)生利潤20萬。(這利潤20萬分配是在境外子公司直接給合伙人A和B,還是將利潤20萬先轉(zhuǎn)回國內(nèi)再分配,還是以上2個都不合理?)
老師,請問什么情況下用到暫估
印花稅 季報也么做分錄 影響利潤表嗎
老師,請問員工報銷先自己墊付的款項,在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)在哪里呢?
老師,想問一下,12月暫估成本200萬,次年1月份實際收到發(fā)票150萬,1月做了分錄是紅沖200萬那筆,再做了一筆150萬的成本,匯算清繳時也調(diào)增了50萬,那這50萬還需要怎么做賬嗎?
老師,去年我們駕校買了6臺舊車6000塊錢,當(dāng)時沒入固定資產(chǎn),今年賣出做營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入比較好,因為記入營業(yè)外收入增值稅和所得稅會顯示收入不一樣,這個到底做什么會計科目比較好呢
老師,我們是二房東在房東那里租了五十幾個門面并開了發(fā)票給我們,然后我們出租門面大概三十來家,這樣我們開出去的發(fā)票銷項一直都會比取得的進(jìn)項發(fā)票要少,導(dǎo)致現(xiàn)在還有好多留底請問這樣會有風(fēng)險嗎?
怎么快速核對一年半的財務(wù)單據(jù)確定是否有票,有無合同?有沒有快速簡單方法,因為之前財務(wù)留下賬務(wù)無人交接,現(xiàn)在要我確認(rèn)哪些是沒票的沒合同的
營業(yè)執(zhí)照
你們是主營技術(shù)服務(wù)方面的,是吧
嗯,目前的業(yè)務(wù)就是咨詢服務(wù),營銷策劃,還有一些輔助設(shè)備的銷售
這個按技術(shù)合同來交就可以
銷售的助盲帽,盲人佩戴的,按技術(shù)合同交嗎?和買賣合同有什么區(qū)別
這個是買賣方面的,不是技術(shù)方面的
按買賣合同交?服務(wù)咨詢費用是不需要繳納印花稅的吧
是的,按買賣合同就可以