?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
請問這句差額扣除部分,不得開具增值稅專用發(fā)票。怎么理解呀?比如:勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,收到100萬,其中90萬工資,10萬服務(wù)費。開票選擇差額的。怎么開票呢?
請問小規(guī)模勞務(wù)派遣公司選擇差額征稅,那么(價款+費用-工資)×5%,這部分可以開專票嗎?
老師,勞務(wù)派遣公司稅率是多少?可以選擇差額征收嗎?選擇差額征稅能開專票嗎?
請問勞務(wù)派遣公司選擇差額征稅,開幾張發(fā)票?
請問老師,勞務(wù)派遣,差額征稅,總的服務(wù)費是20萬,差額開票部分開5%專票,剩余部分開普票嗎?
老師,我問一下公共收益開票的話,直接開公共收益可以嗎?小規(guī)模納稅人的話稅率是3%ma?
老師一般納稅人的進銷項的余額什么時候都不用互相結(jié)平嗎
現(xiàn)在一個人能注冊好幾個一人有限公司,如果這人名下有幾家一人有限責(zé)任公司是不是都要承擔(dān)無限連帶責(zé)任?。?/p>
公司給寺廟捐贈的資金用于修理寺廟這部分支出如何做賬務(wù)處理?稅前扣除有什么規(guī)定?
你好老師,建筑公司的進項票的成本和進賬稅知道,需要算出銷項不含稅的收入和不含稅成本的金額一樣,怎么倒推出銷售收入
金屬銅原材料出口能退稅嗎
老師你好,我有進賬發(fā)票8個點,我可以給客戶開8個點稅率的發(fā)票嘛,還是說要開13個點的發(fā)票
老師您好,現(xiàn)在想取消監(jiān)事,但是監(jiān)視占股,現(xiàn)在老板問可以通過減資達到這個目的嘛
老師,你好,公司收貨款,時代融單和1%銀行承兌匯票選哪個劃算呢
老師,月未結(jié)轉(zhuǎn)銷大于進項如何做分錄
您好,勞務(wù)派遣公司差額征稅時,代用工單位支付的員工工資、福利、社保及公積金等差額部分,只能開具增值稅普通發(fā)票,稅率欄顯示 “***”,備注欄需注明 “差額征稅” 及具體扣除金額,不可開專票;服務(wù)費部分(全部價款減上述費用后的余額)可開 5% 征收率的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票,由客戶選擇,開票時需單獨填寫扣除項,系統(tǒng)自動計算稅額。 一般納稅人和小規(guī)模納稅人選擇差額征稅均按 5% 征收率簡易計稅,申報時僅對服務(wù)費部分計稅,需在附列資料三填寫扣除項目,附列資料一按 “差額征稅” 規(guī)則填寫銷售額及稅額,按扣除后的銷售額申報。
服務(wù)費開專票也選擇差額開票嗎?然后扣除額怎么寫呢,這部分不需要扣除
?您好,勞務(wù)派遣服務(wù)費開專票通常是在差額征稅情況下選擇差額開票。 扣除額應(yīng)填寫代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金等費用金額。即使是只針對服務(wù)費部分開專票,也需要按照差額征稅的規(guī)則填寫扣除額,因為差額征稅是以取得的全部價款和價外費用,扣除上述費用后的余額為銷售額來計算應(yīng)納稅額的。系統(tǒng)會根據(jù)錄入的含稅銷售額和扣除額自動計算稅額和不含稅金額,備注欄也會自動打印 “差額征稅” 字樣。
就是說我開2張發(fā)票,服務(wù)費也要選擇差額開票然后填寫扣除額嗎,那服務(wù)費這張發(fā)票扣除額怎么寫,寫多少。工資那張普票已經(jīng)寫了扣除了
?您好,如果開2張發(fā)票,服務(wù)費發(fā)票也需要選擇差額開票并填寫扣除額。 扣除額應(yīng)填寫代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金等費用金額,與工資那張普票中注明的扣除金額一致。因為差額征稅是以取得的全部價款和價外費用,扣除上述費用后的余額為銷售額來計算應(yīng)納稅額的,無論開幾張發(fā)票,扣除額都是整體的代付費用金額,不會因發(fā)票數(shù)量而改變。
服務(wù)費那張我寫工資扣除額,那不扣成負數(shù)了嗎?那里還有稅額呀
?您好,上面我把您的意思理解錯了, 如果開兩張發(fā)票,一張是工資等費用的普票,一張是服務(wù)費的專票,那么服務(wù)費這張發(fā)票不需要選擇差額開票,扣除額填寫為 0。 勞務(wù)派遣公司選擇差額征稅時,代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金等費用,應(yīng)開具增值稅普通發(fā)票。而服務(wù)費部分可按 5% 征收率開具增值稅專用發(fā)票,此時按正常開票流程操作,以服務(wù)費金額為計稅依據(jù),無需進行差額扣除計算,直接按 5% 征收率計算稅額開具發(fā)票即可。